你好。你好,這個是屬于銷售商品,如果你只收他加工費,這個就不合理了,而且你就少有收入了。
老師,現在是我現在要買一輛車,然后一輛車呢。想是公司掏一半錢,我出一半錢。那么我是怎么來處理會合適一點。那是公司。是阿,一次性的,由公司完全采購以后。然后,然后就是一次性掏錢來弄合適呢,還是。就是攻,還是公司出公司部分的 反正把他的就是掏的部分呢,掏完錢剩余的部分貸款,我每月來還呢。另外的話這樣,然后想把車放在這個公司名下。那么這個就是產權問題,該怎么辦?然后我們該怎么約定?還有我,我呢,我是這個公司的股東,也是公司的總經理。不是公司最大的股東。 我麻煩老師就是你給我算一下費用方面的事兒,意思就是說從公司走的話。全公司全款走,我在網站上面。放錢的話是該怎么放?因為我肯定也是領完工資以后給公司。不可能是從我個人的這個存款里給他。那么就是是不是中間會產生了我的個人所得稅,我現在月薪是3萬塊錢。然后而又一個購置稅呀,等等會增加這么多。還是這是要算一個這個方法另外的話。假設剛才收到的貸款,那么貸款的話,我就會變成一個,我不領工資。到公司來,直接把我的工資給到他,就是少領部分工資唄。
老師你好,我有個問題想問一下您。就是我們公司是一家工業企業,然后呢,現在有一筆業務不是很清楚。就是我們公司有一部分的那個東西在別人那里加工,然后那個原材料,我們也同在加工那家公司買,然后就等于說那個原材料沒有直接到我們工廠里面來,就直接在那個加工公司里面買的原材料。然后一起加工,然后這個我要做賬的話,該怎么做呢?因為那個原材料沒有回來,我就想著那個是直接做那個委托加工物資里面還是怎么樣?麻煩老師幫我看一下好不好?
老師,您好,有個問題,一個加工廠,股東打錢進廠,公司用這個錢購買原材料加工,加工完再以公司名字賣出,對方把貨款打回公司,公司就收取部分加工費,剩余的余款打還給股東,這里有沒有存在什么問題
老師,有一個小規模食用菌A有限公司,個人(包括股東)打到A基本戶,比如50萬,然后A公戶對公轉賬給另一公司50萬并收到B公司的50發票,有合同,都 是采購一些黃沙水泥,鋼材建設廠房用。(類似這種有很多筆,不用的個人打進來,再對公轉給不同的公司采購材料) 我的問題是: 1.收到個人打進來的款,借:銀行存款 50萬 貸方是什么呢? 2.對公轉賬采購鋼材建廠房: 借:工程物資50萬 貸:應付賬款-B/C/D公司 50萬 借:應付賬款-B/C/D公司 50萬 貸:銀行存款 50萬 所有材料采購完, 借:在建工程50萬 貸:工程物資50萬 完工之后:借:固定資產-廠房50萬 貸:在建工程50萬 這個思路對嗎老師?(實際所有流水走完,我們收到的個人款和采購材料款遠超50萬,大概1400多萬)
有沒有對股權變更,分紅熟悉一點的老師,有這么個情況,我們公司注冊資本金300萬,包含一個個人股東A+2個公司股東B、C,現在公司要開設新項目,股東公司不用追加投資的方式,而是以借款的方式往公司打錢,但是股東B公司的法人不想以B公司的名義借款給我公司,而是以他個人的名義借款給我公司,請問這樣有沒有什么問題?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
因為看你的描述,你是屬于銷售商品,不是提供加工服務。
是股東自己找原材料到廠里加工,這個錢要股東自己出,但是買原材料的時候得對公,所以股東得買原材料的錢先轉公司,再以公司名字去買賣,買賣完,公司扣除加工費,把剩下錢打給股東
你好 材料發票開給誰的 ?
發票是要開給對方公司的,賣給哪個公司買發票開給哪個公司,就是股東先把買材料的錢轉給公司,公司再用公司名字去買材料,買了材料加工好,再賣給出去,對方把款轉給公司,公司留下一小部分加工費,剩下的錢轉給股東
你好,你這樣沒有風險??茨愕拿枋?,這個就是屬于委托加工。然后你們收加工費是對的。
對,公司就收加工費,但是個人的話肯定也掙錢了,比如我買貨轉了公司1萬元,然后公司把這個1萬元打給廠家,然后公司加工完把貨賣出去,賣貨賣了12000,公司留下1000加工費,剩下11000打給我,這樣我就有多了1000元,這個有沒有涉及個人所得稅
這個1000元,實際是你們支出的還是客戶支出的?這個費用是你們承擔嗎?
廠里加工完賣出去賣了12000,廠里自己留下加工費1000元,剩下的11000都打給我了,而我之前買原材料轉給公司10000,相當于我買了原材料讓廠里加工再銷售,我這邊私人也多了一千
多出來的1000元,就是你們代收的唄,給中介人的好處是不是?
我個人的,如果我是股東,這個掙的錢就是我個人的,因為是我拿錢出來轉給公司買原材料,公司加工完賣出去多了兩千,一千公司加工收益,以前是我自己的盈利
這個錢如果是個人的,屬于個人的勞務費,按照勞務報酬來交個稅是支付報酬的企業代扣代繳。