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老師,我單位是小規(guī)模納稅人,之前賬面上有臺車,但是被之前的會計做成一次性攤銷了,借:管理費用-車輛使用費 貸:固定資產 現在這臺車被出售了,收到款項8500,保險退回1000,應該怎么做分錄?

2023-04-26 20:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-26 20:29

你好,之前一次性計提折舊,貸方也不是固定資產,而是累計折舊才是啊。 收到款項8500 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產清理?, 應交稅費—應交增值稅?? 保險退回1000 借:銀行存款?? ?,貸:管理費用

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快賬用戶4970 追問 2023-04-26 20:38

之前的會計就是這么做的,借:管理費用-車輛使用費,貸:固定資產,這中間隔了兩個會計,3年時間,沒辦法更改了

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齊紅老師 解答 2023-04-26 20:39

你好,有錯誤,是可以做更正的?

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快賬用戶4970 追問 2023-04-26 20:40

所以我就不知道怎么做分錄了,就按照您給我的這個分錄做賬就行嗎?不用先把這臺車進入固定資產清理嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-26 20:42

你好,需要先把之前固定資產貸方,這樣做調整分錄 借:固定資產,貸:累計折舊 然后按我回復的那樣處理?

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快賬用戶4970 追問 2023-04-26 20:42

現在怎么做更正?怎么操作?不會對這幾年的項目有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-26 20:43

請仔細看我回復的內容?

請仔細看我回復的內容?
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快賬用戶4970 追問 2023-04-26 20:50

我看到了,摘要就寫以前年度調整嗎?還有以前那個會計是代賬公司的會計用的財務軟件,我接手后做的是手工賬,是不是得在固定資產賬簿上添加上這臺車?

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齊紅老師 解答 2023-04-26 20:51

你好,摘要如何寫,沒有統(tǒng)一規(guī)定,能簡明扼要描述業(yè)務發(fā)生情況就可以的。 比如 :調整某某月份第多少號憑證。 是的

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快賬用戶4970 追問 2023-04-26 20:54

好的明白了

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齊紅老師 解答 2023-04-26 20:57

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好,之前一次性計提折舊,貸方也不是固定資產,而是累計折舊才是啊。 收到款項8500 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產清理?, 應交稅費—應交增值稅?? 保險退回1000 借:銀行存款?? ?,貸:管理費用
2023-04-26
1,借,銀行存款 貸,應付賬款 借,應付賬款 貸,銀行存款 2,需要折舊分攤處理的 3,借,X費用 貸,其他應收款
2021-01-11
你好,你的車以前做的管理費用進入成本的,現在賣的話,直接賣就可以了,賣的錢開票交銷項稅即可
2021-07-12
這個需要紅沖的,因為沒有發(fā)票,入賬也要繳納所得稅的 這個能開發(fā)票來嗎
2020-10-19
你好,你用新軟件的話之前的數據也就是期初余額你有沒有呢?有的話他做錯的你一個個做分錄更正就可以的
2020-10-23
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