你好,會自己跳轉,不需要填
老師好,我們用自產產品對外捐贈,請問企業所得稅視同銷售嗎?增值稅視同銷售嗎?借:營業外支出 93 貸:庫存商品80 應交稅費_應交增值稅 (銷項稅額)13,除了填寫納稅調整明細表的視同銷售收入100,視同銷售成本80,還需要填寫第三十行其他嗎?就是營業外支出賬載93,稅收金額113,調減20,那么填寫捐贈明細表本年數,賬載金額是93+20嗎,需要把其他調減的也加進去嗎?
老師好,我們用自產產品對外捐贈,請問企業所得稅視同銷售嗎?增值稅視同銷售嗎?借:營業外支出 93 貸:庫存商品80 應交稅費_應交增值稅 (銷項稅額)13,除了填寫納稅調整明細表的視同銷售收入100,視同銷售成本80,還需要填寫第三十行其他嗎?就是營業外支出賬載93,稅收金額113,調減20,那么填寫捐贈明細表本年數,賬載金額是93+20嗎,需要把其他調減的也加進去嗎?
老師好!問下企業所得稅匯算清繳,如果有捐贈支出50萬可以稅前扣除,除了填捐贈表單,還需要填視同銷售收入視同銷售成本這兩個表單嗎?需要填的話該怎么填?假如視同銷售收入不含增值稅金額是100萬,視同銷售表單該如何填寫?
老師你好,有視同銷售行為,比方視同賣價100元,成本80元,銷項13元!會計分錄 借:銷售費用 93元 貸:庫存商品80元 貸:銷項稅 13元!在年度所得稅匯算填寫A105010表時,收入100,成本80元,還需要在A105000納稅調整明細表的30行其他類填寫收入和成本的差額20元嗎?
企業所得稅匯算清繳,視同銷售收入100萬,視同銷售成本80萬,差額20萬需要填列嗎,還是會自己跳轉,要填列的話填在哪里
老師,新招進一個員工要求稅后10000,要交社保,這個怎么算呢
單獨一個項目的利潤怎么計算
老師好,供應商因提供的商品有問題,我們對供應商的罰款應該計入營業外收入對嗎?這樣會使增值稅和所得稅的收入不一致吧?
老師 請問一下 資產負債表中的未分配利潤金額 與利潤表的利潤金額不一致會有影響嗎
老師,請問計提折舊的時候,用錯了分錄,原憑證借:管理費用,貸:固定資產,現在要修改,我應該怎么修改?
變更財務負責人在市場監督管理局變更的流程,老板想要把財務負責人變成我,我又不是很想承擔責任,財務負責人不變更會對財務這塊把控有影響嗎
公司員工出差公司財務制度為餐費補貼每日100元,沒有發票,能有效稅前做賬扣除嗎?
假如公司發生業務招待費10萬,按稅法只能扣6萬(假設不考慮千分之五那個標準),如果這10萬的業務招待費里其中1萬是沒有發票的。請問匯算清繳時,是調增4萬還是調增5萬(4萬+1無發票)?
自然人股權變更: (有限合伙)企業注冊資金100W: A 出資53W 認繳;B 出資2W認繳;C 出資45W實繳; 現在自然人:A要1元轉讓27.5%的股權給自然人D; 請問個稅怎么計算?
2024年做賬做了無票收入,稅務系統也報了,2025年4月份,開票給他們,這個在稅務系統要怎么操作啊?做賬我倒是可以沖銷無票收入,再做一個正常的收入