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老師請問小規(guī)模水利基金及增值稅附加稅費怎么計提的,會計分錄怎么做?

2023-04-26 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-26 15:41

增值稅不用單獨計,提收入時就寫了。附加稅是借稅金及附加代金交稅。附加稅是借稅金及附加貸應(yīng)交稅費。

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快賬用戶4136 追問 2023-04-26 15:43

這個附加稅是不是就在當月計提?

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齊紅老師 解答 2023-04-26 15:50

你好。季度末計提就行。

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快賬用戶4136 追問 2023-04-26 15:51

那有時候計提的和實際繳納的不一樣怎么辦呢?比如小規(guī)模減半增收的,那這個怎么做賬務(wù)處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-26 15:55

按照減半征收后的金額計提。

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快賬用戶4136 追問 2023-04-26 15:56

那計提金額和繳納金額有點差異怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2023-04-26 15:57

你好,差異是怎樣產(chǎn)生的呢?

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快賬用戶4136 追問 2023-04-26 16:01

比如我們計算的增值稅是4018.16,系統(tǒng)是4018.17,可能就會有一點差異,系統(tǒng)不是四舍五入,系統(tǒng)遇1也進一位,然后就前后有一點差異

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齊紅老師 解答 2023-04-26 16:13

差額計入營業(yè)外收支就可以了。

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增值稅不用單獨計,提收入時就寫了。附加稅是借稅金及附加代金交稅。附加稅是借稅金及附加貸應(yīng)交稅費。
2023-04-26
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸:銀行存款
2025-04-11
你好!是的。是計入到營業(yè)外收入
2021-03-23
你好,小規(guī)模納稅人去稅局代票專票增值稅不需要計提,附加費需要計提
2021-06-24
你的問題是什么呢
2021-10-08
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