你好1;? ?你是因為少報了 收入導致的補稅; 還是說超過了500萬標準要轉一般納稅人; 所以補差額的稅點? ?
老師你好!請問一下,小規模納稅人按季申報,年末第四季度超過120萬,要補交增值稅嗎?
小規模納稅人稅務稽查讓補報22年度收入?22年小規模增值稅不超過500萬不需要補交增值稅,應該如何補申報?
22年7月份開了免稅發票163991元(小規模開票已經超500萬當期應該屬一般納稅人但未及時變更),23年3月份被稅務稽查要求重新開局帶稅率的增值稅發票,補錄修正了22年7月份無票收入報表這種怎么做賬務處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
少報了收入,但是加上補報的也不到500萬,應該如何補報?
你好;? ?那你按照小規模類型的 稅率來補繳納增值稅和附加稅和所得稅的??
你好老師。22年收入已申報200萬,稅務檢查讓再補申報50萬收入,因為是補申報22年度的收入,22年小規模納稅人500萬免增值稅的,應該不用補繳增值稅吧。
你好; 那你也得? ?少報的部分 正常申報增值稅去的; 你符合免稅文件的; 可以免增值稅的?
是的,我現在問的是增值稅應該如何申報補的這部分收入?
你好 ;? 現正常? 把賬上少做的補做 了;然后? ?增值稅申報表里面 按不含稅金額 去報 ; 免稅的? 填寫免稅欄次去報即可? ?
你的意思這部分補報收入需要現在去大廳申報23年當月,不需要更正22年的申報表?
你好 ;就是先去22年去改 ; 然后再報年報;? ??
這樣的話需要先去更正申報22年4季度的財報,增值稅所得稅申報表。再改22年匯算年報。
你好1;? 是的;? ? 按照這個順序去操作的?