你好;? ? 你按照66100*4%計算稅點即可? ? ;按照含稅金額去開票??
如果不含稅金額是100萬,現在對方提出開具含稅發票的話加稅費10.8元給我們,要求我們開具價稅合計110.8萬給他們,我們開具的是九個點的建筑服務票,我如何應該開具多少價稅合計金額給對方才可以保證我拿到的款是100萬呢?如何計算
老師好,我們公司之前和供應商簽的是9個點的含稅金額30萬,現在我們想讓對方開13個點發票,4個稅點的差額我們補給對方,應該怎么補呢?
請問不含稅價格 1000,需要開增值稅發票,對方需要加收10%,那我們應付給對方多少錢?票面金額應該是多少?
老師,對方給我們的金額是21320,含13%的稅,商量后開普票,給我們少10個點的稅,算下來金額應該多少啊,我怎么不會算
老師,您好,我們需要給對方66100,但是我們還要在此基礎上給對方4%的服務費,金額是含稅金額,我們開票的金額應該多少呢
微信有許多支出帳單咋不顯示
老師你好,我們是4s店,采購整車的時候有返利補貼,列如,139800-20000返利補貼 廠家給我們開票119800 這臺車,我們銷售給公司開專票119800 完后這2萬要退給開專票的這家公司, 2萬元錢的補貼到我們賬了,我們要退給開專票的這家公司,是不是退的時候我們要收這2萬元的稅點呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤表產生企稅了,實際沒產生,2024年4季度把這部分利潤補上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分攤給我公司應納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報我單位的企稅。感謝老師
新開了一家律師事務所,合伙企業,需要申報哪些稅,怎么申報
我們公司領導的家屬,這個家屬不是我們公司的員工,但是這個家屬想讓我們公司給他代交保險,這樣合法嗎
年報的營業收入是不是跟第四季度申報收入要一致,有一次處置固定資產,我們是計入營業外收入了,跟企業年報匯算里的收入對不上,系統是計入營業收入那欄了,是否需要調整
個人經營所得忘記申報了,帶什么資料去報啊
咨詢服務可以開6個點的專票對嗎?一般納稅人
老師,這個表有12個月,請問怎么匯總到一個總表,每個月每個人一個一個項目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業匯算里主表里的營業收入,提示跟增稅做對比,發現增稅比營業收入多1200,這個1200是個稅退手續費時填報的,帳務處理是放在營業外收入,那肯定對不上啊,這怎么處理。
那開票金額就是66100×(1+4%),這個就是我們開票的總金額,含稅的
你好;? 如果稅點要去開進去的話; 那你就合計金額來開的?
就比如我們需要就不含稅的開票金額承擔4%的稅費,而這4%稅費的金額也需要開票,這樣會不會陷入一個死循環
你好;? ?是的;? 你增加開票金額; 就會增加稅費的;? ?你? 然后又按著這個稅費加進去開; 優惠增加稅費來繳納? ?