您好,現在收到發票紅沖暫估按發票入賬是對的,你。
工程施工企業,去年做的好多小項目,開票做收入后暫估成本進行的結轉(請的人工、機械遲遲不來入賬,現在都一年了還沒入賬,成本一直是暫估的),這個月我們又有好多新項目也是這種情況(有收入沒成本),我應該怎么結轉成本啊?也是暫估嗎?
麻煩問下,我去年12月開的工程票出去,就是先開票后施工(2023年施工)去年月報的時候成本是暫估的,然后現在收到成本票了沖暫估成本是可以的嗎?主要是2022年沒有施工,不知道這種操作可以嗎
老師麻煩問一下。施工合同我們是23年簽訂的,簽訂合同之后開出去了很多發票,但是我們實際成本并沒有發生很多,可以先暫估上費用嗎,然后等24.5.31之前這部分暫估的成本有發票的就沖暫估,沒發票的再調增可以嗎
21年暫估成本120萬,實際到票40萬,還有80萬在22年一月紅沖,正常不就應該借應付 貸成本,但是當時紅沖的時候做的是借應付 貸工程施工,然后審計就把這個80萬成本調出來了,那工程施工對應的成本到底屬于哪一年
21年暫估成本120萬,實際到票40萬,還有80萬在22年一月紅沖,正常不就應該借應付 貸成本,但是當時紅沖的時候做的是借應付 貸工程施工,然后審計就把這個80萬成本調出來了,那工程施工對應的成本到底屬于哪一年
你好,制造業內賬,購買的配件,先支付的35000金額,貨沒收到,分錄該怎么寫?
母子公司間的無償借款,有什么稅務風險。老板經常從子公司和母公司直接相互借款用。公司性質,口腔醫院有限公司。
老師,請問一下新公司已做稅務登記,暫未辦理銀行開戶,可以收發票和開發票嗎?
老師,請教一下,外貿出口企業,供應商11月開的發票,而且已經退稅完畢,但現在有降價調整,這個該怎么操作呢?
以前年度的企業所得稅更正申報需要哪些資料。如何操作
老師,婚慶公司支付給化妝師和攝影師的工資,計入什么科目二級科目是什么,就是接的婚慶然后包括化妝攝影,都是從外面找的化妝攝影師,其實就是轉一下手給付給他們
老師:工資申報金額。計提金額,實際發放金額都不相符,是哪個為主填寫匯算表
老師您好,銀行貸款調整財務報表,只把負債應付賬款,其他應付款調少了一部分,資產總額沒變,現金流量表數據不動,可以嗎?
公司找個人做了一個裝修的工程30萬,但我這個人沒有公司,可以去稅務局代開嗎
老師cd是為啥選擇呢
現在是施工和收到的發票都是在2023年 我不曉得這種情況可以這樣不
去年的業務,今年收到發票可以的。