同學您好,學員您好,是的,對的
老師享受了固定資產一次性扣除的優惠政策,是不是每年匯算清繳時候把對應資產賬面的折舊金額納稅填增就行?
你好老師,做匯算清繳填A105080表時,固定資產有季度享受一次性稅前扣除的,還有一部分沒有享受,在表中所有固定資產那,本年折舊是填所有資產的折舊還是咋填?
老師你好,固定資產原值360萬,每年折舊是60萬,第一年享受了全年一次性扣除,第二年報的時候,填稅收金額中享受加速折舊政策的資產按稅收一般規定計算的折舊、攤銷額寫多少了,稅收金額中累計折舊攤銷額寫多少了
老師,本年增加的固定資產享受一次性優惠折扣,是季度就填還是到匯算清繳時候填寫?
您好,麻煩問下企業在23年12月份購入一批固定資產,在24年5月進行匯算清繳時把這批固定資產作為享受一次性扣除政策扣除了,會產生稅收滯納金嗎?這些資產在24年預繳時是不是可以享受一次性扣除政策?我們在預繳時沒有扣除,放在匯算清繳扣除了,這樣還算少交稅嗎
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?
增值稅申報表里,13%稅率的服務,不動產和無形資產 這一行填的是什么,為什么銷售舊固定資產是不動產,不是填在這里
老師,做手工賬時,同一單業務,通用記賬憑證內容寫不下時,憑證號要怎么寫合適,因為憑證和原始憑證都要都要放一起
免稅收入為什么不計入企業所得稅應納稅所得額?
進項票可以是本地購進嗎?
同學您好,舉例說明 ,如固定資100萬,5年攤完一年20,則當年調減80,以后每年調增20,差異就是0