你好,不管享不享受,只要你屬于你單位的固定資產,都需要在這里面填寫,不享受的你不用填寫11.2行。
老師,季度申報企業所得稅時固定資產有一次性扣除已填折舊附表了,那在所得稅匯算清繳時還需要填折舊那張表嗎?
你好老師,做匯算清繳填A105080表時,固定資產有季度享受一次性稅前扣除的,還有一部分沒有享受,在表中所有固定資產那,本年折舊是填所有資產的折舊還是咋填?
老師你好,匯算清繳時填固定資產折舊表時,上邊的所有固定資產和下邊的享受一次性扣除的資產有什么關系,填了一次性扣除上面所有資產自動出數嗎?所有固定資產的數據包括一次性扣除的固定資產嗎
老師你好,22年所得稅年報固定資產享受一次性扣除,填報折舊表時填錯了,沒有填到那一欄,現在報23年的應該怎么去調增這折舊部分
固定資產在季度預繳的時候沒有填寫固定資產加速折舊優惠明細表,那在匯算清繳的時候可以享受一次性扣除嗎?
稅務局網站上季報的財務報表,這個本期金額是哪一期
老師您好,公司有個營業執照兩年沒用了,打算做外貿,銀行和稅務有沒有要調整的呢
銷售商品客戶當時沒有付款,一段時間后付款客戶自己抹零了,應收1050,一段時間后銷售方實際收到1000,銷售方怎么做賬
老師,審計的審查出我公司2024年有未確認的收入,從2024.5月-12月給我們確認了收入74萬,我該怎么記賬呢,是取消2024年的記賬,從2024.5月開始補收入嗎?
老師,我想請問,企業所得稅匯算清繳里面關于職工薪酬的填報。因為去年12月份有計提1月工資,有未發放的工資。那我填報賬載金額和稅收金額都是按照計提金額來填報嗎?因為12月份計提的工資在1月份才發。
專項扣除填完以后,每月工資還扣個稅嗎?還是每月先預交,年底再返啊
在一家公司任職的會計,是否可以再做其他公司的賬務
老師,只有實發工資數,而且有部分人的工資扣除各項之后會有產生個稅,那我這個能有辦法推算出應發數嗎?我用實發工資+社保+個稅這樣推算應發數,計算出來的個稅有會有差額
公司異地建筑服務預繳增值稅有大概10萬塊,在本地實際申報增值稅時候因為有留抵稅額一直沒交過增值稅,也就沒有把預繳的金額用掉。現在賬上留抵稅額還有幾十萬。想問下,預繳的這個增值稅可以退嗎?還是可以加到留抵稅額里面?難道就這么一直預繳一直金額增加嗎
公司給個人打了設計費2000,沒有勞務發票,公司叫按照臨時工的工資申報個稅,這個分錄怎么做?
老師,現在有個問題是,納稅調整娥=累計折舊額-稅收折舊額,我們有一次性稅前扣除的,就不知道這個咋填了
你好,上面的明細填寫了之后,在下面的11.2行里面增加一個第6列就行,其他的都是和上面一樣填寫
老師,麻煩幫我看下
你看下第八列有填寫嗎?和第三列一樣。
填了,麻煩老師幫我看下其他的,謝謝,是否正確
你好,其他的看不出來的,沒法給你判斷這個金額。
都是好幾個的固定資產的嗎。
啊,這個還看不出來嗎?
那誰能知道你哪些固定資產需要一次折舊,這個是好幾個的嘛,因為你的原值已經超過了500萬。
嗯,90臺設備,80臺沒享受政策,10臺22年采購的享受了一次性扣除
那就是正確的,可以的。