威信是出納的就可以用其他應(yīng)收款核算
請問,房地產(chǎn)開發(fā)公司老板母親是法人,老板個人借給公司錢,這筆錢轉(zhuǎn)到法人私卡,用以支付各種費(fèi)用支出,這些支出中多數(shù)是白條,卡余額很多,外賬怎么做比較合理 收到借款時 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——法人 支出時 借:各種費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 公司兩套帳,白條暫不入外賬,外賬現(xiàn)金余額啥本來就是對不上的 還是不走庫存現(xiàn)金? 有支出直接記賬 借:某某費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——法人
老板給我2萬現(xiàn)金做備用金,我用了8000存到銀行付了房租,然后銀行卡收到了投資款,就取了20000還了老板20000.然后用手里的現(xiàn)金12000買了東西,用發(fā)票沖了,老板不同意這樣做,讓我把費(fèi)用單子報銷出來再補(bǔ)到備用里。可是現(xiàn)金支付的單子只有12000,那8000我存銀行公對公支付房租了。就是我怎么做賬才把20000備用金恢復(fù)到原來那個數(shù)額,假如不存銀行支付的話,是可以報出2萬現(xiàn)金來的。這種情況怎么辦呀老師
老師,以下還請幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個是上個月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后?,F(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92,報銷是通過現(xiàn)金報銷,請問怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610
股東用個人銀行卡給出納銀行卡轉(zhuǎn)賬2000用來做公司日常開銷,出納收到錢后1000用微信支付出去,1000用現(xiàn)金卡支付出去,那我們可以出一張收據(jù),寫收到現(xiàn)金2000,然后后面支付不管微信還是現(xiàn)金卡,全部用 借費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金科目 做賬嗎?還是必須得微信支付的用其他應(yīng)收款-出納核算,現(xiàn)金卡用庫存現(xiàn)金核算?
公司股東通過股東個人銀行卡給出納卡上打了20000,公司把存在出納那里的20000當(dāng)做現(xiàn)金賬戶用,然后出納就用這20000以微信轉(zhuǎn)賬給他人的方式一直報銷公司的支出,這些分錄怎么做呢?做賬要做進(jìn)去嗎?
老師第一季度盈利彌補(bǔ)虧損需要計提所得稅費(fèi)用嗎
老師好,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要哪些流程呢,需要交哪些稅呢?要規(guī)避哪些風(fēng)險呢?
老師您好,我們是做盤扣租賃的,未租出去的盤扣折舊我記在了管理費(fèi)用里面,現(xiàn)在匯算清繳老師您好,我們是做盤扣租賃的,有時也租別人的再出租,目前的主營業(yè)務(wù)成本就是自己已有的盤扣折舊和從外面租賃來的盤扣做主營業(yè)務(wù)成本,但是第一季度成本太少了,我想暫估成本,應(yīng)該怎么做分錄啊
對方開票金額和實(shí)際報價金額不一樣 需要讓對方重新開嗎
你好,老師,我們基本戶是交行深圳的,一般戶是梅州建行的,可以用一般戶建行發(fā)工資嗎?謝謝
對方掛靠在我們公司的證書,然后我們付給對方(個人)的錢怎么做分錄?對方要求不能做工資,不能報個稅
老師 小規(guī)模公司 報企業(yè)所得稅一直都沒有備案財務(wù)報表 也就是沒有填寫財務(wù)報表 直接按利潤表填寫申報企業(yè)所得稅了 這樣也是可行的么?還是必須得備案財務(wù)報表?
民辦非企業(yè)單位 需要按季度申報企業(yè)所得稅嗎??24年10月設(shè)立,目前為止沒對外開過票
老師,我增值稅勾選的進(jìn)項比銷項大,不需要交稅,還有多的進(jìn)項稅沒抵扣完,請問我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理該怎么做??
很多采購發(fā)票都是供應(yīng)商次月才開具給我們,這個怎么做賬呢?是次月收到發(fā)票直接附在本月憑證后面嗎?
但是出納用現(xiàn)金卡支付的怎么核算呢?
這個做明細(xì)就可以
所以出納那里支出的全部要按照其他應(yīng)收款來核算嗎?
同學(xué)你好 對的 按照其他應(yīng)收款來核算