你好,3月收到個稅返還手續費23元,單位會把這個款項支付給負責申報的財務人員嗎??
老師,企業收到個稅手續費返還5元,直接記到營業外收入嗎?
老師,營業外收入需要繳納增值稅嗎?還有就是,個稅手續費返還是計入到其他業務收入還是計入到營業外收入?
老師,我單位收到稅局返的個稅手續費23元,我做借銀行,貸營業外收入 應交稅費_增值稅_銷項稅,申報時增值稅收入大于所得稅收入了,可以嗎。
老師,我企業3月收到個稅返還手續費23元,做營業外收入對嗎,還用交增值稅嗎?
老師,個稅返還手續費,我可以全部計入營業外收入嗎?還是要交增值稅?
老師,問下咱們進銷存軟件,是手動每日錄入還是可以導入的
老師你好,請問學堂有最新的所得稅匯算表及填報說明嗎
上月暫估的費用,這個月發票回來了,本月直接計借應付賬款,貸銀行,還是需要在做一次沖回原來的暫估,在做費用
老師,199的口才課,給客戶開票類目可以是這個嗎:*現代服務*服務費
老師 匯算清繳期間費用中管理費用職工薪酬包含研發費用的職工工資嗎
老師請問下, 客戶逾期支付租金, 我們要求客戶付違約金, 這個違約金我們賬面做賬務處理呀?
你好,請教下制造業做內賬,我看到他們是整月收支分開,寫了兩張憑證,請問發票該怎么合理裝訂,銀行買配件付的款,發票附在哪里合適
企業年報,股東出資情況,認繳,實繳,認繳這里出資額填注冊資金,出資日期填規定的時間對嗎??不管實際的出資日期對嗎?
老師,營業外收入還有營業外支出的話需要所得稅匯算清繳調整嗎
老師,我們公司是茶咖餐飲服務有限公司,想引入新品,先其他品牌茶飲店試嘗了一部分茶水,開的餐費的發票,應該記入什么科目呢?
沒支付,老師
你好,是小規模納稅人,還是一般納稅人??
老師,執行小企業會計準則,一般納稅人
你好,那就是計入營業外收入,需要繳納增值稅的?
那我應該借銀行 貸營業外收入21.7 應交稅費 增值稅 銷項稅1.3 可我3月沒申報,4月更正憑證,4月申報可以嗎
你好,需要去更正申報才是的?
太麻煩了,3月我還交稅了我4月申報行不行
你好,是不行的,因為稅款所屬期不對啊?
知道了老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。