這個只有逐筆把自己做的憑證和開票的情況對比了哈
老師,請問一下,小規模納稅人,我做的無票收入是借:庫存 貸:主營業務收入 應交稅費 每天都有收入,然后做完賬后報稅發現:主營業務收入的金額賬套和申報的金額是一致的,但同數字的收入在報稅系統上就對不上,我做的銷項要大,但每筆我復核了下又沒錯,到底怎么回事呢?
一張銷項發票上有個3%簡易計稅13%稅額一般計稅,這個月做賬做一起的收入話跟增值稅銷項稅對不起,分開做分錄嗎,簡易的也是借應收賬款代主營業務收入,應交稅費-增值稅就完了吧 做兩筆,一筆13%稅率借應收賬款代主營業務收入,應交增值稅銷項稅額,,,,,一筆3%稅率借應收賬款代主營業務收入,應交稅費-增值稅,是這樣不
一般納稅人,制造業, 當月已銷售未開票的,做借 應收賬款 貸主營業務收入-無票收入 貸銷項稅。 次月開票后 沖紅,然后重新做 借應收賬款 貸主營收入-開票收入 貸銷項稅額。 這樣每個月因為無票收入也做了銷項稅這個分錄,導致每個月的銷項稅額余額和稅控盤不一致 。這樣可以么?會有風險么?
老師剛才問的197應該開1%的票開成免稅的了,做賬就把這197的全部做到主營業務收入就行吧,增值稅申報表上免稅額5.91就不用再記賬了吧,跟增值稅申報表上不太一致了是不,老師應該怎么記這筆收入
銷項發票的未稅金額也就是賬套上做的主營業務收入和其他業務收入吧,兩者金額應該一致吧,如果不一致回事什么原因呢
個人的車租給企業開什么發票?全部稅率加起來有多少?涉及哪些稅??2025年廣東惠州。
酒店24年裝修,24年六月投入使用。裝修材料款等計入成本和長期待攤費用500萬,又部分供應商裝修貨款未支付也未開票掛帳。今年4月發現部分裝修費用需要計入房產原值,其中包括未開票掛帳的內容。 問題1、需要計入房產原值,但已經記入成本和長期待攤費用的裝修款部分,如何賬務處理? 2、需要計入房產原值但未開票的裝修內容,需要暫估入帳嗎?暫估不準確怎么辦?
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給我們,所以不知道對方開票了,但是肯定入不了賬,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
之前會計沒有錄入固定資產信息,在進行固定資產錄入,有個資產已經提完這折舊還有殘值,使用狀態類別要怎么選擇
研發部門在外面餐費計入研發費用里面人工費嗎
老師我填5080表的長期待攤費用,我給您發的截圖,怎么取數填寫呢
挖礦填海的工程用什么科目,有什么稅
跟老板換現金,要做哪個科目
出口,合同和發票品名很多,規格發票沒有寫,報關的時候可以把全部的品名開成一條嗎
職工薪酬支出及納稅調整明細表,里面的工會經費支出是上交稅務局的工會經費嗎