您好,同學(xué),是可以的
企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,如果職工教育經(jīng)費(fèi)上年結(jié)轉(zhuǎn)10年,本年發(fā)生30萬(wàn),本年按照工資x8%計(jì)算扣除標(biāo)準(zhǔn)為35萬(wàn),那么本年職工教育經(jīng)費(fèi)最多可以扣除多少?@郭老師
請(qǐng)問(wèn)老師,單位固定資產(chǎn)里面沒(méi)有汽車(chē),但是我看報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用里面燃油費(fèi)還有停車(chē)費(fèi),發(fā)票抬頭為單位名稱,請(qǐng)問(wèn)老師這能在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除嗎?還是說(shuō)放到福利費(fèi)。
請(qǐng)問(wèn)老師,單位報(bào)銷(xiāo)的留學(xué)費(fèi)發(fā)票、考駕駛證的發(fā)票,可以作為福利費(fèi)-職工教育經(jīng)費(fèi)在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位沒(méi)有給職工上補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),但是員工發(fā)生的醫(yī)藥費(fèi)、在醫(yī)院看病的費(fèi)用(社保沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)的部分,單位都給員工報(bào)銷(xiāo)),放到福利費(fèi)核算了,請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位報(bào)銷(xiāo)的領(lǐng)導(dǎo)的電話費(fèi),雖然抬頭寫(xiě)的是單位名稱,可以在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人的增值稅專(zhuān)票和普票都是怎么開(kāi)的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來(lái)了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,600多元,現(xiàn)在應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到其他收益嗎,還是7月份報(bào)第二季度增值稅時(shí)候在處理?
老師公司在去年12月份計(jì)提了一筆所得稅,但是1月份并沒(méi)有產(chǎn)生所得稅,導(dǎo)致了所得稅一直有余額沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)掉,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?賬都結(jié)完了
老師,查帳征收個(gè)體戶準(zhǔn)備注銷(xiāo),由于以前給員工發(fā)工資,沒(méi)有申報(bào)工資薪金,是補(bǔ)申報(bào)還是怎么處理?
費(fèi)用的沖減和成本的沖減都需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)虧損300萬(wàn),一個(gè)盈利100萬(wàn),現(xiàn)在盈利的公司需要注銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有什么辦法來(lái)把盈利的部分變?yōu)樨?fù)數(shù)?
增值稅申報(bào)表里,13%稅率的服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn) 這一行填的是什么,為什么銷(xiāo)售舊固定資產(chǎn)是不動(dòng)產(chǎn),不是填在這里
老師,做手工賬時(shí),同一單業(yè)務(wù),通用記賬憑證內(nèi)容寫(xiě)不下時(shí),憑證號(hào)要怎么寫(xiě)合適,因?yàn)閼{證和原始憑證都要都要放一起
免稅收入為什么不計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額?
進(jìn)項(xiàng)票可以是本地購(gòu)進(jìn)嗎?