你哈需要計算做好了發給你
求,寫出答案,非常急急急,謝謝老師了
急要答案!請老師盡快回答!十一點四十之前要交的!謝謝老師!老師辛苦了!
這題應該如何作答,請老師詳細解答,寫一下過程和答案謝謝老師,急急急!
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請老師給一下答案,謝謝,急
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
1.“進項稅額”, 2.“已交稅費”, 3.“減免稅款”, 4.“出口抵減內銷產品應納稅額”, 5.“轉出未交增值稅” 6.“銷項稅額” 7.“出口退稅” 8.“進項稅額轉出” 9.“轉出多交增值稅” 2借銀行存款 貸其他業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 3借銀行存款10 貸其他應付款10 4借應付職工薪酬-社保8 其他應付款-代扣社保2 貸銀行存款10 5借生產成本15000 制造費用1000 管理費用1000 銷售費用2000 研發支出費用化支出1000 貸應付職工薪酬-應付工資10000 6借本年利潤 待主營業務成本 其他業務成本 稅金及附加 管理費用 銷售費用 財務費用 營業外支出 資產減值損失 所得稅費用