你好這個是第一個分錄
老師。建筑勞務公司,增值稅預繳的時候做了 借應交稅費-增值稅-預繳增值稅。貸銀行存款。在月末報稅交稅時,借 應交稅費-未交增值稅,貸銀行存款。是否應該再做一步,借:應交增值稅-銷項 貸應交稅費-未交增值稅。 應交稅費-預繳增值稅 是否要做這一步呢
老師,我月末結轉增值稅可以借:應交稅費-應交增值稅銷項,貸:應交稅費-未交增值稅 然后再借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅進項,然后交的時候直接借:銀行存款,貸:未交增值稅嗎?不用增值稅轉出可以嗎?
老師,小規模納稅人的增值稅繳納的時候還需要計提嗎? 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 還是直接沖銷應交增值稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
借 管理費用 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 貸 銀行存款 認證之后, 借 應交稅費-應交增值稅進項 貸 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 結轉 借 銷項 貸 進項 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 繳納時 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款 老師,分錄是這樣嗎?
預交增值稅的時候是直接借應交稅費—預交增值稅 貸銀行存款 還是借應交稅費—轉出未交增值稅 貸應交稅費—未交增值稅 然后再借應交稅費—預交增值稅貸銀行存款再用預交增值稅沖未交增值稅
負債表存貨一欄是負?正確?
老師好,從銀行貸的一年的短期貸款,到期還款時分錄怎么做
老師您好:請問法人名下的車可以賣給公司嗎?哪些些程序?
老師 我們小規模 第一季度開了一張11萬的專票 請問還適用免征額嗎
老師,從個人獨資有限公司賬上轉款個法人的往來款可以做什么科目?
老師,如果在這個月做前些年的應轉未轉的政府補助轉營業外收入記到利潤分配未分配科目,更正22到23年的匯算清繳表交企稅,在這月做24年的匯算清繳表也需要交企稅,之前都是虧損沒交,請問年度報表根據什么填寫?還能根據24年第四季度的填寫嗎
由于降價,現在開票售價比成本低,可以嗎
計提企業所得稅是結轉完再做計提嗎,需要扣除以前虧損嗎
12月計提了一筆年終獎,1月份發放的,計提和實際發放的金額不一致,等發的時候要調整24年的報表嗎
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
直接第一個借應交稅費—預交增值稅貸銀行存款就可以哈,后面交增值稅的時候直接用預交增值稅沖未交增值稅是不
你好是的,就是這樣做。
計提預交增值稅的時候是不是只需要計提附加稅,增值稅不需要計提
是的,增值稅是在確認收入的時候就計提了。