少付的款計入營業外收入就是
老師,收到的專票比公司實際的付款少幾塊錢,這種情況怎么處理?時有發生
老師好,是不是這么理解, 1.如果是購進多付了,是給到供應商的錢比實際開的發票多,用預付賬款核算, 2.如果是購進少付了,是給到供應商的錢比實際開的發票少,用應付賬款核算 3.如果是銷售少收了。也就是開的發票比收的錢多,用應收賬款核算, 4.如果是銷售多收了,也就是開的發票比收的錢少,用預收賬款來核算, 這樣理解對嗎?老師,謝謝
老師好 供應商給我們少開了幾塊錢的發票 后面也不會開了 這樣我的預付賬款那幾塊錢怎么平呢?
收到供應商的發票比實際應付款要少幾塊錢,供應商也同意按發票付款,這少開的幾塊錢怎么處理
供應商給我們開的票比實際付款多了幾十塊錢,多出來的這個錢也不用再付了,這幾十塊錢能計入營業外收入或者財務費用嗎,不然一直掛在應付賬款上
老師,23年底有申請發票作廢,然后退稅退到了24年,當時退稅做的負數,現在報年報稅費及附加是負數報不過去怎么處理?
管理人員的項目提成可以記入管理費用-管理人員職工薪酬嗎?
老師,我們公司的采購都沒有供應商提供的銷貨清單,就只有一張發票,這樣可以嗎
個人代開的勞務發票可以作為經營所得申報嗎?或者個人提供勞務哪種形式可以作為經營所得?
老師,工商年報中的稅務,那欄怎么填寫
老師,那個我2024年的企業所得稅預交的時候,用了固定資產加速折舊,但是我現在在匯繳的時候,我不想用了,可以嗎?稅局在核對表格勾稽的時候會提示出現風險嗎?
你好老師,做賬的時候稅金及附加,和稅局那邊系統入庫的金額不一致,現在報年報的時候想把年報報的和實際交的一致,要怎么調整
老師你們好!2024年開的稅票,對方忘記入賬,現在要求紅沖,從新幫開,像這種情況后期對我們有沒有影響,或者說,要怎么做會更好
與個人簽訂勞務協議,對方提供發票,需要代扣代繳個人所得稅嘛?
個人開具增值稅普票6萬,免什么稅?
實際應付的款項已經做在上月帳上了,這個月付款的時候再做這個差額調整,這樣不在同一月調整可以嗎
嗯嗯,可以的,沒問題的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!