您好同學,如果您公司和該供應商還有往來的話,可以按發票金額入賬,多出來的掛在往來賬上。要是沒有的話建議您退票,重新開具,按照實際結算金額開具
請問一下我們是供銷合作社,政府給了我們一筆十萬塊錢的補助做電商,但是要達到這么多銷量錢才能歸我們,沒達到錢就要收回去,這個我應該怎么做賬?是計入專項應付款嗎?其中因為開展電商發生的費用是計入管理費用還是沖減專項應付款嗎?
我們賬上有筆付給供應商的貨款,比實際來貨多付了幾千元,現在也沒有再拿貨了,這個錢也要不回來了,需要什么手續把它轉為營業外支出?
老師,2022年初我掛了一筆應付賬款,對方開了幾十萬的票,我們還沒給錢,到年底也沒說不用給,然后2023年1月,公司說這個錢不用給了,這個應付賬款我是應該在1月轉到營業外收入嗎?
老師,我們收入十幾萬的話,也開票了,現金收到這些錢,直接就平時花銷,發工資用了,也可以嗎?不非得存入銀行再取出來做平時費用是嗎?還是不能經常有這樣的的,還是應該收到現金存入銀行用再取出來或者對公付款?
供應商給我們開的票比實際付款多了幾十塊錢,多出來的這個錢也不用再付了,這幾十塊錢能計入營業外收入或者財務費用嗎,不然一直掛在應付賬款上
村賬目如果被改動過,能看出來嗎?
公司有一張電子銀行承兌,到期日是2025年4月30日,我們一般多久提示付款
老師請問一下,個人獨資有限公司老板利潤分配是不需要交個人所得稅的是吧。
老師我的戶是定期定額戶核定額季度是5.4萬元,我一季度沒開票,四月客戶要開票我可以開二季度開10.8萬元嗎也就是吧一季度沒開的在二月補回來
老師,研發費用加計扣除的其他相關費用的加計扣除的限額是?
A公司于2017年11月成立,2018年6月發記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬元。2019年4月發生下列業務:。1、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發票,發票注明的金額合計100萬元,進項稅額合計13萬元,4月己經全部認證通過:。2、銷售貨物取得銷售額226萬元,開具13%稅率的增值稅專用發票,?發票注明金額200萬元,稅額26萬元;當月開具一張16%稅率的藍字發票,發票注明金額50萬元,稅額8萬元,開具原因是2019年1月發生的一筆銷售業務,A公司在1月稅款所屬期己經按未開具發票申報繳納增值稅;?3、A公司2019年4月提供企業管理服務取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發票,發票金額250萬元,稅額15萬元。4、A公司8名員工2019年4月10號出差沈陽,當月15號返回濟南,發生的往返飛機票票價與燃油費合計10900元,員工報銷時提供了注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單;。5、A公司2019年1月購入一層寫字樓,取得增值稅專用發票,截止到2019年5月當前尚有購入寫字樓的不動產待抵扣進項稅額20萬元未抵扣
公司購買地,建的商場,商鋪出租收的租金,一般納稅人,應交什么稅費
23年計提的職工薪酬,24年支出6000。24年做職工薪酬支出及納稅調整明細表,工資薪金支出,賬載金額,實際發生額,稅收金額,要怎么填
老師我們委托別人加工酒,回來我們再買。這樣還用交消費稅?
老師您好,公司員工3月1日入職,四月份才實際發工資,公司現在要申報稅款所屬月份為三月份的個人所得稅,那我要不要對3月1日剛剛入職的員工進行個人所得稅申報