填審計(jì)報(bào)告書出具的數(shù)據(jù)
匯算清繳年度資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表是按照第四季的表來填還是按照審計(jì)調(diào)整后的表填報(bào)
老師好,年報(bào)就是按利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)報(bào)上去,匯算清繳時(shí)再調(diào)整稅務(wù)利潤(rùn)吧?
匯算清繳填報(bào)的 資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表等 是填審計(jì)報(bào)告書出具的數(shù)據(jù) 還是沒調(diào)整過的數(shù)據(jù)呢
老師,企業(yè)年報(bào)中的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表是填寫匯算清繳調(diào)整后的數(shù)?還是之前月報(bào)(季報(bào))利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中填報(bào)的數(shù)?
請(qǐng)問一下2023年度工商年報(bào)里面填的數(shù)據(jù)是企業(yè)所得稅匯算清繳稅審的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)?還是用友導(dǎo)出來的原始財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)?還是審計(jì)報(bào)告里面審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)呢?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
那22年的匯算清繳報(bào)表 起初數(shù)據(jù) 我需要和去年審計(jì)出具的報(bào)表期末數(shù)據(jù)核對(duì) 一致的話才可以?
是的,需要核對(duì)一致,也方便以后審計(jì)