你好,有限公司個(gè)人股東是這么做的。
請(qǐng)問股東6月從公司借款,最遲歸還是什么時(shí)候才不會(huì)視為分紅呢
老師,如果股東以往來款的形式轉(zhuǎn)入公司年底需不需要?dú)w還,不歸還會(huì)不會(huì)視同分紅交稅呢
公司可以借款給個(gè)人嗎?借給股東,年底歸還,可以嗎?還是出借了就視同分紅?
如果股東從公司借款,年底不歸還,可以視為對(duì)股東的分紅是嗎
公司股東是企業(yè),不是個(gè)人。那公司股東從企業(yè)借款需要年末歸還嗎?如不歸還也視同分紅嗎?
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
那如果視為分紅是不是對(duì)于企業(yè)來說就不視同銷售貸款服務(wù),繳納增值稅了
你好,這個(gè)不一回事的,該有利息的還是有利息。
不明白,如果算股東的分紅了,就不屬于借款了吧,為什么還要交增值稅呢
你好,你最后一個(gè)月才分出去的,這個(gè)不屬于分紅,是之前屬于借款,出了借款合同后期不還錢才轉(zhuǎn)了分紅。
如果要沒有借款合同呢?只有付款申請(qǐng)單
你好,那你得分具體的什么業(yè)務(wù)吧,不是貨款就是借款。
那也就是公司給股東轉(zhuǎn)錢,年底沒回票,也沒歸還,年底可轉(zhuǎn)成分紅,但是之前還是屬于股東的借款,年底要補(bǔ)交增值稅?
是的,是這么做,是這么理解。
明白了,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。