你好這個是免稅的了。
請問老師小規模納稅人季度不超過45萬免征增值稅,附加稅是季度不超過30萬免稅,假如這個季度銷售了40萬,增值稅免了,而附加稅是根據實際繳納的增值稅作計稅依據的,所以也免稅嗎?還是根據課件講的超過30萬減半征收,假如增值稅發票上稅額是4000,附加稅是4000×7%×50%嗎?麻煩老師了
請問老師,問題一:23年小規模納稅人銷售收入月不超過10萬元,季度不超過30萬元的,免征增值稅,那么超過月10萬,季度30萬元的,按照3%還是1%繳納稅款?問題二:還有小規模納稅人開具普票是否還是免稅?
老師,現在小規模納稅人增值稅減按1%稅率的新政策下,季度不超30萬,增值稅還是免征唄,這個怎么做賬?
老師好,我們是小規模納稅人,23年最新政策是季度不超過30萬免征增值稅,但是我們在3月開超了一萬的發票,怎么征稅呀?
老師,小規模納稅人出口貨物實行不征不退政策,如果一個季度出口貨物超過了30萬,,怎么辦?依舊是免稅還是按照1%繳納增值稅?
你好老師,地址變更流程是什么?用不用變更稅務跟銀行
老師 昨天財管的回放為啥選不了倍速
給客戶送禮,品牌包包等,需要繳納什么稅種呀?
小規模公司開1稅點專票10萬,所有稅費用由我們公司承擔,這個費用是怎么算?我們也給小規模開10萬普票。
老師,我們公司是一般納稅人購進二手車時二手車交易市場開的普票,出售二手車時發票上沒有稅率只有價款也是開的普票嗎?銷售開的普票的話,稅率多少?
請問老師是不是銷售商品只要出庫就視同銷售商品進行賬務處理而不是按是否開票來確定。謝謝老師
這道題不會 老師,麻煩詳細解答一下
出售單位車輛 開票金額5000元過戶手續150怎么寫分錄 這5000在利潤表里哪個項目體現 算企業收入嗎
貿易公司,報關單上貿易術語應該是CFR,錯誤的寫成了CIF,對出口退稅有影響嗎?
請問企業所得稅匯算清繳截止到什么時間