可以的,可以這么做的。
老師您好,上一年在做差旅費報銷的賬務處理時,住宿費發票的進項稅額忘記做抵扣,請問在今年如何做賬務調整?
老師,員工報銷差旅費收到一張住宿費發票,稅率是1%,稅額是14塊多。今年12月31日前餐飲住宿業是免稅的,說免稅收入進項不能抵扣。這張發票是有稅額的,說明對方選擇沒有享受這個免稅優惠,我們收到這發票是可以抵扣的吧?
老師好,請問:公司為一般納稅人,去年12月份開了16500的發票(含稅),但無任何進項專票,今年1月份有進項發票流入,我這個發票可以抵扣么?怎么可以不用交增值稅呢?
老師,請問下上年發生的差旅住宿誤將專票做成了普票,涉及的進項稅額不大,可以直接沖減今年的差旅費么?去年的專票進項可以在今年進行抵扣么?
請問老師,去年是小規模,收到的專票因為不能抵扣就沒有做進項稅的帳,今年升成了一般納稅人,報稅時沒注意到可抵扣的專票里有去年的,給抵扣掉了,現在要怎么做賬呢?
老師,現金折扣影響企業所得稅嗎?
區分固定性經營成本和固定性資本成本,老師什么區別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發,企業所得稅納稅調增10萬,然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,今年查賬時,發現前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了,現在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?