您好,同學,納稅調整明細表里面,什么銷售費用呢
老師,小型微利企業匯算清繳時,營業成本沒有發票的金額,在哪個表哪一欄里調增呀?
請問老師,小型微利企業,如果公司在匯算清繳時候有50萬發票沒有收到,需要調增50萬,那補繳的所得稅,是用調增的應納稅所得額?25%的稅率嗎,還是按照5%來核算。
老師,我是小型薇利企業,匯算清繳中主營成本及期間費用調增請問填寫在那里
老師,小微企業匯算清繳,去年多進銷售費用5400元,這5400需要填寫在哪里?小微企業匯算清繳不讓填寫期間費用明細表
老師 請問小型微利企業匯算清繳時 對應未到票的銷售費用 需要調增填在哪里么
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
自己根據公司的需要設立的科目名稱
您好,同學,就在 《納稅調整項目明細表》 里面填報
我知道是這個表里填寫 主要是寫哪個行呢
您好,同學,您把截圖發給我呢
圖片是上面那個
您得銷售費用二級明細是什么呢?是什么二級明細的銷售費用未到票
各種的明細費用 都是天貓淘寶的后臺傭金及推廣費
那放到17其他里面去