??? (六)利息支出 就是這一行的哈
老師,關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的借款去年計(jì)提了利息費(fèi)用,但沒有收到發(fā)票,公司決定不計(jì)利息,去年計(jì)提的利息要沖回,現(xiàn)在還沒有做匯算清繳,我是不是在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增,在1月份調(diào)賬時(shí)直接沖財(cái)務(wù)費(fèi)用,還是用以前年度損益調(diào)整,另外,去年是負(fù)利潤,不需要交企業(yè)所得稅,那我調(diào)賬時(shí)不需要考慮所得稅了,是吧,反正沒有交稅
老師,在做企業(yè)所得稅匯算清繳,21年年末做了一筆管理費(fèi)用-餐費(fèi)5318,這筆款發(fā)票要不回來了,這22年年初通過以前年度損益調(diào)整了分錄,在填寫期間費(fèi)用明細(xì)表中-業(yè)務(wù)招待費(fèi)直接21年末的賬載金額減5318,還是調(diào)減在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中扣除類調(diào)整項(xiàng)目的其他?
老師你好,在2021年做賬時(shí)公司支付一筆施工費(fèi)19500元,對(duì)方?jīng)]給我公司開發(fā)票,現(xiàn)在填企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),填寫A10500納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí),應(yīng)該給這19500元,填寫在調(diào)增金額還是調(diào)減金額
老師你好,我想問下,公司假如在21年有一筆貨物銷售,已收到貨款,但是在22年3月才向采購方開具增值稅專用發(fā)票,那么這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該是作為21年的業(yè)務(wù)做企業(yè)所得稅匯算清繳呢,還是按開票時(shí)間算在22年的收入呢
老師你好,22年有一筆匯票,對(duì)方直接在匯票金額扣除利息,我把這筆利息記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,22年企業(yè)所得稅清繳時(shí)調(diào)增,填在A105000表那行呢
老師,外購產(chǎn)品視同銷售,是做收入還是下庫存
老師,業(yè)主前期是和A公司簽的物業(yè)服務(wù)協(xié)議,后因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)發(fā)展,又成立新的物業(yè)公司,物業(yè)費(fèi)都收到新的物業(yè)公司,但沒有再和業(yè)主簽合同,這樣有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,工商年報(bào)修改聯(lián)絡(luò)員,在哪里修改
股東分紅個(gè)稅太高,可以用工資薪金所得來節(jié)約稅款嗎!稅務(wù)會(huì)不會(huì)認(rèn)為工資太高
請(qǐng)問老師,一般納稅人屠宰場(chǎng)屠宰費(fèi)是9個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn)呢?
老師,我是建筑公司員工,4月已經(jīng)發(fā)了3月工資,申報(bào)了個(gè)稅 今天4月最后一天,老板叫我把我自己4月的工資順便也發(fā)了,今天可以發(fā)嗎?還是等到下個(gè)月再發(fā)4月工資
老師我想問下,我們公司現(xiàn)在有一塊廣告設(shè)計(jì),印刷了的業(yè)務(wù),實(shí)際我們提供設(shè)計(jì)然后去合作的工廠制作像文化墻,噴繪,寫真類的,我們給客戶提供的設(shè)計(jì)服務(wù)類的發(fā)票,但是我們有好多進(jìn)項(xiàng)是工廠開的物料制作費(fèi),這樣稅局會(huì)有比對(duì)嗎?正常嗎
老師好,分公司的所得稅可以獨(dú)立核算申報(bào)嗎
小規(guī)模,和一般納稅人,簡易計(jì)稅 怎么做分錄
請(qǐng)問,我是外貿(mào)公司,進(jìn)口貨物用于出口,那進(jìn)口的這張海關(guān)進(jìn)口增長稅專用繳款書可以用來出口退稅嗎