您好,那你們就這倆科目對調
老師,公司給高速送料,在我們公司屬于原材料,我們采購的,不入我們倉庫,直接送到客戶那里了,怎么入賬呢? 采購 借:原材料 貸:應付賬款 支付采購款 借:應付賬款 貸:銀行存款 銷售 借:應收賬款 貸:原材料 收款 借:銀行存款 貸:應收賬款 這樣做分錄行嗎? 貸
老師,即有采購又有銷售的客戶,最開始在應付賬款設了二級,現在又有了銷售后需要到應收賬款再設二級嗎,還是收入時也做應付就行。
例如采購了50萬貨款,其中出庫了10萬放在京東倉庫,剩下40萬還在原倉庫,那10萬又做了個虛擬庫存入了采購入庫是為了等京東賣出可以核銷實際的銷售數量,但這樣子就導致當月的采購入庫多錄了這一塊,現在需要調整庫存,原來采購是借應付賬款貸銀行,后面入庫是借庫存商品貸應付賬款 現在要怎么調庫存又不會導致應付賬款減少,原來應付賬款已經付了,如果調少庫存,那應付賬款就少了
我們有采購和銷售合同是對應的,供應商貨款付出去了,銷售這邊收到銷售款了,但是沒開票,現在看應收賬款余額表在貸方五百萬,收到的貨款都做到應收賬款里面的,現在應收賬款做壞賬準備,我是把應收賬款貸方調整做到預收賬款嗎
老師,同一個客戶,有采購和銷售。我們之前采購應付賬款計入應收賬款得貸方,然后銷售計入應收賬款得借方。現在要求采購計入應付賬款科目。現在調整分錄怎么寫?
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區(qū)合作,每個月的營業(yè)收入我們打給景區(qū)的錢,景區(qū)扣掉分成打給公司。我們打給景區(qū)的不給開票,然后還要我們給他開13個點的發(fā)票是不是不合理,我們只能開6個點的,想問下從哪個角度協商雙方都能承擔較少的稅負?
期初庫存商品已經進入系統,怎么平賬?具體怎么操作?
老師,公司給個人代扣代繳的勞務費,個人把發(fā)票開給公司,因為有好幾千人,可以不打印發(fā)票,憑證里邊付勞務發(fā)票的明細可以嗎
老師382 題答案說是因為不能發(fā)放現金股利所以是錯的,但書上寫資本公積不能用來彌補虧損,所以那個是正確是
股東從原公司退股,原來投資十萬元,退回來8萬元股本金,需要繳納什么費用或者稅費嗎?
老師您好 有個殘疾人企業(yè)生產假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應該在年度報表里哪個行里填寫??
老師好個體工商戶在電子稅務局登記的開戶銀行可以是法人個人的銀行卡是嗎
老師,你好,公司是一般納稅人和景區(qū)簽訂了合作,每個月的營業(yè)收入打給景區(qū),景區(qū)扣掉分成打給公司,要求景區(qū)開票,景區(qū)不開票怎么說服?賬務怎么處理,公司賬務稅務負擔小些?
老師,發(fā)現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業(yè)收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業(yè)收入是58000,凈利潤是-10000多,小規(guī)模免稅,營業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發(fā)票分錄入反了,導致營業(yè)收入增加利潤增加
老師公司是農產品企業(yè),要開1萬元服務費發(fā)票,我們營業(yè)執(zhí)照有技術服務,信息咨詢服務,這樣可以嗎?如果如果不可以,增加營業(yè)范圍應改增加什么
紅字嗎?還是之前寫在應收賬款的貸方,現在寫在借方?
嗯對,是這個意思的