您好, 按扣除紅沖后的金額申報(bào)
請(qǐng)問老師,印花稅我按收入繳稅,我這個(gè)月有沖紅,是按沖紅之后的金額計(jì)算還是按8月開票的金額計(jì)算?
老師,我這邊是銷售方,購買方讓我們紅沖去年2022年的發(fā)票,去年已經(jīng)因?yàn)槔麧櫴秦?fù)數(shù)虧損就就零申報(bào)的,因?yàn)榘l(fā)票時(shí)小規(guī)模公司免稅的,發(fā)票時(shí)免稅的,我們今年2023年紅沖之后需要重新紅沖收入再次申報(bào)稅對(duì)嗎
老師,2022年紅沖2021年的發(fā)票,沖減未分配利潤,然后2022年申報(bào)表的營業(yè)收入扣除紅沖的申報(bào),這個(gè)2021年的營業(yè)收入要按照哪個(gè)來算呢
老師,報(bào)稅遇到一季度紅沖了一筆去年10月發(fā)票,去年10月是免稅,今年1季度紅沖的也是免稅,但是現(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候?qū)嶋H發(fā)生稅額和扣除了紅沖票后的金額算出來稅率金額不樣,該怎么申報(bào)
老師,我們?nèi)ツ甑氖杖爰t沖沖減未分配利潤這個(gè)今年的營業(yè)收入要按紅沖后的金額報(bào)還是扣除紅沖的金額申報(bào)呢
農(nóng)業(yè)機(jī)耕費(fèi)免增值稅嗎?
去年暫估的成本,由于沒有發(fā)票進(jìn)來,在做匯算清繳的時(shí)候給他調(diào)出來了,那這樣的話賬需要調(diào)整嗎?需要做憑證調(diào)整嗎?
老師,你好,我們前年已經(jīng)匯算清繳完了,今天發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)有一張入成本的一張票在去年他們沖紅了,這怎么辦?
老師,公戶往外轉(zhuǎn)賬花的手續(xù)費(fèi)4元 怎么做分錄
怎么在上海電子稅務(wù)局局查詢專管員信息
各位老師大家好,作廢的發(fā)票也要計(jì)入收入嗎,收入發(fā)票
上海稅務(wù)說專管員,經(jīng)濟(jì)區(qū)是什么意思?
非同一控制下的企業(yè)合并,下列說法中正確的有)。A購買方對(duì)合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額,合并報(bào)表應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為商譽(yù)B發(fā)生的直接相關(guān)費(fèi)用應(yīng)計(jì)入合并成本C購買方對(duì)合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額,合并報(bào)表應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為其他綜合收益D企業(yè)合并各方合并前后不受同一方或相同多方最終控制
24年單位工程至今未結(jié)束一直未開發(fā)票,若還未取得發(fā)票可5年內(nèi)調(diào)增?
老師,你好,請(qǐng)問報(bào)銷生育津貼要啥呢?