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老師,我這邊是銷售方,購買方讓我們紅沖去年2022年的發票,去年已經因為利潤是負數虧損就就零申報的,因為發票時小規模公司免稅的,發票時免稅的,我們今年2023年紅沖之后需要重新紅沖收入再次申報稅對嗎

2023-03-16 16:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-16 16:33

不需要的哈,只紅沖23年的銷售收入

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不需要的哈,只紅沖23年的銷售收入
2023-03-16
你好,是不需要的,因為你沖后重開票還是屬于22年的銷售業務。
2024-01-10
由于16萬發票暫時退回,需要在下個月(12月)進行紅沖處理。對于這筆紅沖的稅費申報,可以按照以下步驟進行: 1.在下個月(12月)的增值稅申報表中,將這筆紅沖的發票金額(16萬)進行“進項稅額轉出”處理。具體操作可以參考增值稅申報表的填表指南或相關稅務部門的指引。 2.在進行紅沖處理時,需要同時將紅沖的稅額(16萬*13%)從“進項稅額”專欄中減去。 3.在之后的月份,如果對方需要重新開具這筆發票,可以根據實際開票金額和稅額進行正常申報。注意確保兩次開具發票的金額和稅額保持一致,以避免出現稅務問題。
2023-11-29
你好,沒有影響的,賬務上,你做一筆紅沖的分錄,然后在做一筆正數的分錄,一正一負,體現下對方紅沖的記錄即可
2024-06-13
現在是可以沖紅的. 具體步驟如下:若對方未抵扣該專票,可將發票退回來,按原稅率沖紅,再按現稅率補開發票;若對方已抵扣,則需對方提供開具紅字發票信息表,經其稅務局批準后,把信息表傳遞給公司,再按原稅率沖紅,之后按現稅率補開具發票. 至于12月份的申報表是否只能去大廳申報,需分情況看:若沖紅后銷售額和銷項稅額不為負數,可正常在網上申報;若沖紅導致銷售額或銷項稅額出現負數,一般網上申報無法通過,此時則需到大廳申報.
2024-12-10
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