不需要的哈,只紅沖23年的銷售收入
老師!2019年我們在稅務局代開的工程款購買方已經認證抵扣,他現在說備注欄沒有備注又讓我們紅沖,我們需要收回發票和抵扣聯嗎?是不是他們那邊先要申請紅沖信息表以后我們這邊才可以開具負數發票再開具正數發票呢
老師,我這邊是銷售方,購買方讓我們紅沖去年2022年的發票,去年已經因為利潤是負數虧損就就零申報的,因為發票時小規模公司免稅的,發票時免稅的,我們今年2023年紅沖之后需要重新紅沖收入再次申報稅對嗎
老師好!上個月我們開了30萬發票,本月已經抵扣進項繳納稅額,但是由于一些原因,有16萬發票暫時退回,對方等需要的時候再讓我們提供,但是下個月就12月了,2024年對方就不收本年的發票了,我們需要將發票紅沖,等后面這筆發票需要重新開的時候,稅費應該如何申報?
老師好,我們是小規模,今年12月份有紅沖2022年10月份的發票,由于2022年10月份時,稅率為0,所以紅字票是0稅率的;在進行今年12月份增值稅申報時,出現了免稅金額為負數的情況,負數在減免稅表中填時,提醒金額要大于0,這種情況如何處理呢?
老師好,我們是小規模,今年12月份有紅沖2022年10月份的發票,由于2022年10月份時,稅率為0,所以紅字票是0稅率的;在進行今年12月份增值稅申報時,出現了免稅金額為負數的情況,負數在減免稅表中填時,提醒金額要大于0,這種情況如何處理呢?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎