貸方掛著其他應(yīng)收款 發(fā)票,到了之后借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。
老師,我們是電商行業(yè),我們把快遞費(fèi)用作為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提的分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款,如果計(jì)提的時(shí)候沒(méi)有來(lái)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,支付的月份來(lái)發(fā)票,那增值稅的話(huà)就在下月進(jìn)行繳納,,支付快遞費(fèi)的分錄是:借:應(yīng)付賬款 ,貸:銀行存款,老師,我計(jì)提和支付的分錄是否正確?
我們是物業(yè)公司,代收的電費(fèi)我們記到其他應(yīng)付款去了,等給國(guó)家電網(wǎng)支付的時(shí)候我們就把其他應(yīng)付款下賬了,然后有一張發(fā)票是把自己的成本電費(fèi)和代收的開(kāi)一張專(zhuān)用發(fā)票上了,現(xiàn)在代收的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方科目怎么做
請(qǐng)問(wèn),我們是工業(yè)生產(chǎn)企業(yè),本月進(jìn)行電費(fèi)分?jǐn)?,借方進(jìn)費(fèi)用,貸方進(jìn)什么科目?還有預(yù)付電費(fèi)的時(shí)候,我們是掛的其他應(yīng)收款,那么回發(fā)票的時(shí)候怎樣做帳?請(qǐng)把分錄給寫(xiě)詳細(xì)些!謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)下電費(fèi)是我們的成本,那么平時(shí)是正常支出電費(fèi)的, 就是借:其他業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款,如果這個(gè)電費(fèi)是是某些不當(dāng)原因產(chǎn)生,我們要求別人補(bǔ)付我們這些電費(fèi),就相當(dāng)于這筆電費(fèi)沒(méi)發(fā)生,然后那人也轉(zhuǎn)賬我們了, 這種情況怎么做分錄呢
你好,租的工廠(chǎng)裝修買(mǎi)了電線(xiàn)電纜還有空調(diào)也一樣這樣賬了花了五萬(wàn)多,分三次付款的,付款分錄借長(zhǎng)期待攤 貸銀行存款 折舊時(shí) 借管理費(fèi)用 折舊 貸長(zhǎng)期待攤 以上分錄正確嗎, 收到發(fā)票我們?cè)趺醋鲑~ 請(qǐng)寫(xiě)出來(lái) 謝謝 沒(méi)有用其他科目直接這樣子做賬的
老師,借:銀行存款55000貸:預(yù)收賬款55000,現(xiàn)在合同金額165000元,會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)?
老師,現(xiàn)在公司法人從公司提取備用金可以嗎
增值稅稅負(fù)里的增值稅含不含簡(jiǎn)易計(jì)稅的安裝產(chǎn)生的增值稅
就是我公司以租代購(gòu)了固定資產(chǎn),合同上寫(xiě)的是以分期17個(gè)月零幾天方式每個(gè)月支付15000,合計(jì)支付的價(jià)款是258000也是臺(tái)固定資產(chǎn)的實(shí)際價(jià)值。然后所有權(quán)轉(zhuǎn)移給我們。還只能開(kāi)租金的發(fā)票!這種要怎么處理?。?/p>
老師,學(xué)堂有沒(méi)有BOM的學(xué)習(xí)視頻
我想全面學(xué)習(xí)稅收管理法及其實(shí)施細(xì)則釋義,請(qǐng)問(wèn)在哪里下載這個(gè)電子書(shū)學(xué)習(xí)呢?還是自己買(mǎi)書(shū)學(xué)習(xí)呢
老師,我們是游樂(lè)場(chǎng),請(qǐng)問(wèn)職工培訓(xùn)費(fèi),企業(yè)所得稅扣除比例是多少
高新企業(yè)稅收優(yōu)惠政策有哪些
問(wèn)的不是2024一整年的嗎?這計(jì)算的不是半年的嗎?為啥×6/12呀
老師好~咨詢(xún)下,企業(yè)匯算清繳基礎(chǔ)信息表,如果企業(yè)選擇了適用【小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則】,108采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告格式(2019年版),選 :否
請(qǐng)問(wèn)你說(shuō)的既有其他應(yīng)收款有其他應(yīng)付款沒(méi)聽(tīng)明白,請(qǐng)按著順序給寫(xiě)一下分錄好嗎?
第一個(gè)貸方掛著什么科目?其他應(yīng)收款科目?
然后第二個(gè)你不是問(wèn)了發(fā)票回來(lái)了怎么做嗎?借其他應(yīng)收款貸管理費(fèi)用我剛才寫(xiě)錯(cuò)了,不應(yīng)該是其他應(yīng)付款,然后再做發(fā)票的基業(yè)管理費(fèi)用帶齊的應(yīng)收款。
還是很亂,沒(méi)看明白像我說(shuō)的這個(gè)這個(gè)業(yè)務(wù)從開(kāi)始到最后請(qǐng)把分錄寫(xiě)詳細(xì)一些唄,感謝
你好,支付的時(shí)候借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款,這個(gè)理解嗎?那發(fā)票到了,你是不是紅沖,這個(gè)暫估在做發(fā)票的,你得理清這個(gè)思路。 借其他應(yīng)收款貸管理費(fèi)用,這個(gè)是紅沖之前暫估的 然后你再做發(fā)票的,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款。