可以的,可以這么做的,如果是小型微利企業,可以解辦的。
您好老師,關于印花稅購銷合同,我知道我們省采購合同按金額的40%計稅,銷售合同按70%計稅,稅率萬分之三,但是我不知道實務中采購金額和銷售金額是如何敲定的(實際上并沒有合同,但是又不能不交稅)
老師,我們施工費如果要補交印花稅的話,那是不是合同也要補齊呢,如果有些合同是年度合同的話,沒有在合同注明金額的或者說合同丟失了的怎么辦呢,是不是按發票上的金額就可以了?
老師,我司和客戶簽署了一份購銷合同,195萬,是否需要交印花稅,是按萬分之三繳納嗎?是不是所有的購銷合同都要繳納印花稅?
您好!老師,建安行業,印花稅如果沒簽合同,但有收入的話,我是不是可以直接按不含稅收入的萬分之三交印花稅呢?有時候有些有合同,有些沒合同,我是不是也可以直接按已開銷項票不含稅收入金額的萬分之三交印花稅呢?因為太難清理有合同和沒合同的了,我們公司除了要交和客戶簽合同的印花稅外,是不是還要加上采購合同金額的萬分之三也要交印花稅呢?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
我沒弄明白,每個公司交印花稅是不是:銷項合同+進項合同,都要交,還是只交自己公司的銷項合同的就行了。如果是這樣的銷項和進項自己公司都要交 的話,因為兩種合同都難清理,我是不是可以直接把當季已開的銷項票的不含稅收入+當季已收到的采購進項發票不含稅的,加在一起來算印花稅呢
就是沒弄明白,每個公司是不是只交銷項合同的印花稅就行了,不用再交采購進項合同的印花稅了
你好,購入和銷售出去的都需要繳納,就是雙方都需要交的。可以的,可以這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。