你好,代收代付的嗎?如果是的話,其他應付款。
老師中午好,我想請教您一下,我們單位給把舊門賣給別人了,幾百塊錢,開了一個收據,但是最后這筆款沒入賬,放在職工伙上用掉了 萬一有人查原始憑證,查收據了,這筆賬上是沒有的,那就等于會計人員犯錯誤了,坐支現金 這筆錢當時花掉了,用再伙食里了 這個事情是兩年前的事,今年查賬查的比較厲害, 能不能想啥辦法作廢掉? 如果不能作廢,如何補救?
您好老師,公司租的辦公地點,只使用一半,另一半轉租出去了,之前每年租金都是租戶打到老板個人卡上,我們這邊不需要做賬,今年打到了我們財務這,不是對公賬戶,但是是業務往來的老板個人賬戶,賬上該怎么記呢?直接計入其他應收嗎?單獨建立科目?
老師您好,我們是嗯事業單位公立老師您好,我們是嗯事業單位公立幼兒園,想問一下單獨建立的伙食帳,這個伙食收入是記在其他應付款嗎?那伙食支出記在哪個科目?而且用這個收入的錢來給食堂員工付工資都怎么計?
老師您好,事業幼兒園公立的,現在伙食單立賬,我們這個幼兒的伙食收入記在其他應付款嗎?嗯,那付給供應商的這個錢就這個伙食支出記到哪里?而且還要用這個幼兒的伙食收入來付食堂人員的工資,這個科目都怎么記賬?
旅游公司內賬。相當于是員工自己付錢買的,價格一樣,只不過是公司這邊幫忙采購,然后我們先收了員工的錢。我們已經收了員工購買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業務收入450,然后后面付了款開發票報銷時,能不能直接沖賬借其他業務收入,貸銀行存款,就不用走應付賬款這個科目了,還是說一定要走應付賬款這個科目,,因為原本是想走費用去報銷,然后收錢時就先計入了其他業務收入,但是好像計入費用報銷也不知道行不行,如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答:您好,買的時候借:其他應收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應收款450收入什么都不用做的。我的追問:那我是上個月做的賬,已經結賬,報表已經發給領導了,不想返回去重新做賬,而且當時是收了好幾個員工的錢,都是不同時間收的,一定要在這個月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業務收入,貸銀行存款這樣做嗎?