這個不能隨便調(diào)的,稅局要理麻的
老師,我們公司賬上有一筆實收資本,是很多年以前,用于過渡一個科目做的,這筆實收資本一直沒有實繳,也沒有繳納印花稅,報表上顯示有實收資本,我現(xiàn)在能把報表調(diào)整,沖掉實收資本嗎?
老師,以前年度的賬,有一筆,借:實收資本,貸:應(yīng)收賬款, 實收資本,也沒有實際認繳,也沒有交印花稅,是不是可以把這筆分錄沖掉呢?
公司2015年注冊,是認繳的,但是當時誤以為實繳,就在財務(wù)報表中體現(xiàn)了實收資本,其實這些年一直沒有實繳,但是這些年財務(wù)報表都報上實收資本了,那現(xiàn)在怎么處理這個問題呢,重新做個憑證再把實收資本沖了嗎?這樣會有問題嗎?
您好,有個賬務(wù)上的問題可以咨詢你嗎?20年的會計在實收資本沒有實繳的情況下做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款--未到賬實收資本 貸:實收資本 24年要求實繳實收資本了,法人實繳了實收資本,我應(yīng)該直接沖其他應(yīng)收款--未到賬實收資本的,但是我沒有這么做,。我差錯更正了20年的那筆實收資本,我這么做會有什么風(fēng)險?
老師好,有限公司最初建賬,發(fā)生費用我做分錄: 借:管理費用 貸:實收資本,但是三年來實收資本我沒有繳納印花稅,我又把實收資本科目調(diào)為其他應(yīng)付款-某某股東,這樣可以嗎?
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經(jīng)營所得申報表中的成本,從哪里取數(shù)
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調(diào)去年的報表和今年的報表期初數(shù)嗎
許昌市東城區(qū)門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權(quán)責發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應(yīng)的會計等式。 實際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實際支出=費用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應(yīng)付款車購稅和保險 貸銀行存款