可以的,這樣處理可以可以稅前扣除。
老師,我們公司的廠房是租的別人的,電水費用都是我們公司在繳納,但是發票的抬頭卻不是我們公司的,而且也和對方溝通了去更改,對方一直不同意,現在我們用的公戶去繳納的電費,發票確實別人的抬頭,這樣以后會不會出現問題吶?
老師好,我們公司和甲方簽訂工程合同,合同里約定竣工前工地的電信費用是我們公司承擔,每次繳費電信公司開票的抬頭是甲方,不是我們公司,請問這樣的發票到我們公司可以報銷嗎
請問老師,交電費的時候不是我們公司的抬頭,我們租賃辦公場地,但是租賃合同也不是交電費的抬頭,這種情況應該怎么入賬呢
老師你好,請問我公司是一般納稅人,我們和別的公司共有一個電表,電表的戶名是對方公司,這個電表基都是我們交電費,電力局開出來的專票是多方的抬頭,這個進項我們怎么樣才可以抵扣
公司發生的電費第一個月開發票還是原來業主的抬頭,后來才改成我們的,有租賃合同,可以稅前扣除嗎?
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務公司差額納稅項目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項目經理的工資算管理費用還是成本
企業所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師你好,企業所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務公司如果和甲方簽的合同是9個點的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個點嗎?不是說簡易計稅差額征收是5個點嗎
公司有三個分公司,今天客戶轉錢到其中一個對公賬戶,但轉的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業務收入,能從錯誤的公司賬戶轉到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發票不含稅1054確認收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個月多開了一張發票,發現的時候已經跨月了,是不是開的那個月照常結轉成本跟商品,下個月紅沖。再沖減收入跟成本啊
你好!一般交給銀行的報表,我需要調整哪幾個科目的金額,讓資產負債率變低
老師請問,公司支付一年的房租,現金流寫到哪里