對的 記賬軟件里面的嗎 找你軟件售后看下設置的公式不對的吧
加工型企業,只是加工服裝賺加工費,平時成本只有工人工資和社保,沒有其他的費用票入賬,企業所得稅申報時,主營業務成本把人工和社保費用列入了成本,這樣操作對嗎?現在稅務局來核實,說所列成本與收到的發票金額不符
老師,那個企業所得稅是主營業務收入減去主營業務成本和人工工資等其他一些費用以后所得再交稅對嗎?那為什么我在軟件里面做的賬只有主營業務成本被減去了而工資和費用沒有辦法減去?是我沒有做對賬嗎?謝謝
老師,那個企業所得稅是主營業務收入減去主營業務成本和人工工資等其他一些費用以后所得再交稅對嗎?那為什么我在軟件里面做的賬只有主營業務成本被減去了而工資和費用沒有辦法減去?是我沒有做對賬嗎?謝謝
老師您好,我剛接一家家政服務企業,剛看第二季度的利潤表,因為之前的會計把成本都做到“營業費用”里面了(包括保姆的工資等等),但是我這次建賬是把保姆的工資這些做到“主營業務成本-工資”這里了,這樣會不會造成原先會計所列科目使得公司毛利過大,而我把營業費用-工資改到主營業成本-工資,使得毛利降下來了,這樣對稅賦是不是有影響了?
老師,我們單位是企業管理有限公司,收取管理費為主營業務收入,對應的主營業務成本好像就是人員工資,沒有其他項目了,如果做稅收籌劃的話,應該針對企業所得稅的是嗎
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應稅項是按照開發票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉讓股權9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業用的是小準則,有固定資產減值損失,稅務系統負債表沒有這個科目應該怎么申報?
外貿出口退稅中有5項商品,進項其中一項是收據,其他是可退稅專票,那這個收據部分是供應商確定無法開出發票,除了不操作退稅系統之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業信用信息公示系統這里生產經營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調增補交企業所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業所得稅,交了2萬,是2023年補交的企業所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
是的 郭老師 記賬軟件里面 在會計學堂買的金蝶精斗云 比如主營業務收入是12萬 ?主營業務成本是8萬 ?人工工資3萬 ?12-8-3=1萬 應該只按1萬計提所得稅才對 ?不知道為什么 3萬的工資就沒有算進去
你好找下軟件售后吧 或者是你別讓他給你了,他幾題的應該是按照25%算出來的也不對,你自己做計提
計提的是選的小微企業按2.5% ?這個沒有問題 ? 在軟件里面自己計提我不會哦
今年的政策是利潤300萬以內的5%。
哦哦 我們現在應該是100萬以內
今年3,000,000以內的都是5%的政策沒有2.5%
哦哦 好的 謝謝老師 我明天問一下軟件售后
可以的,可以問一下的。