您好 以自己單位發生的業務為主體 收到押金 資產增加 負債增加 借 庫存現金 貸 其他應付款 退還押金 資產減少 負債減少 借 其他應付款 貸 庫存現金
貸款的1.35個億,但其實我是給就是給對方的話,我平時付的利息的話是12.66那就是因為我之前沒有碰到過這樣的事情嗎,他不是說那個企業所得稅是可以那個就是免就是扣除的嗎,那因為現在我們的話都是按四左右來扣除的。然后,其實我支付的時候我是按12.66來支付的嗎,因為我也查過那個就是稅法書上說的就是他不是是可以就是按同期同類的那個金融機構嗎,他的那個金融機構它的界定也是在就是那個有有金融資質的那個什么放貸公司財務公司,他都算那我當時的時候我都打過電話去他們的公司,他們其實他們的利率都在12點幾集左右,那他其實我覺得稅法上他是應該承認的就是說我不知道我這個做扣除的時候就是我在做企業所得稅的時候,我是按多少來扣除會比較好一點。另外就是實操我怎么操作怎么調增
老師您好!我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時候我做的會計分錄是借其他應付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進貨的時候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時候我做的會計分錄是借銀行存款,貸其他應付款-法人,這樣下來,其他應付款一直存在貸方余額的,所以資產負債表中會反映填列到負債那邊的其他應付款那一欄;但從這個月開始,其他應付款科目就變成了借方有余額,那在資產負債表中應該怎樣反映呢?是以負數填列在負債那邊的其他應付款一欄呢?還是以正數填列在資產那邊的其他應收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
那個客戶,他對公戶有錢,他現在想從對公后面提100萬出來,拿去買房子,然后他提這100萬,是以股東借款的方式提的,提到個人名下,然后,他打算這100萬分一年或者是兩年的時間,每個月都還一點錢進去,如果分一年的話,他每個月就存個十幾萬,這樣子存進去。我就想了解一下,這一一百萬的金額是不是可以的,因為我聽有部分財務說只能搞50萬。這是第一個問題,第二個問題我才想確認一下,提100萬的話,他是要開支票的方式去銀行拿嗎?還是說他直接去銀行柜臺操作,直接轉100萬出來,在銀行柜臺那里就直接,轉的時候備注是借款股東借款
我想問一下他這個分錄的話,他這個接待是按什么樣的性質來來來來寫的,我有我這個地方之前的我還理解,現在慢慢的有的有點混,所以想問一下你。他這里面1月1號收到押金,他借方是庫存現金,庫存現金,他整體的話借貸,如果整體的話是按資產類的話,做的話,那就是借借增貸減,如果什么貸方又是其他應付款。那反過來3月1號這個退還押金的時候,如果是按負債類的話,借減其他因果減少再增,貸方應該是增加他這個分錄的,這個寫的時候,他是以哪個為主主體,他這個我有點不理解。
你好,那個晶晶老師,我想問一下他這個分錄的話,他這個接待是按什么樣的性質來來來來寫的,我有我這個地方之前的我還理解,現在慢慢的有的有點混,所以想問一下你。他這個我是不是可以這樣理解,他這個所有的都看,這個以借方為為分分錄的話,以借方為主,就是如果分錄這里借方是資產類的話,那就是借增貸減,如果借方是負債類的話,那就借減貸增至于說他的這個借的內容和貸的內容的話,它不存在是哪一類的,是不是。
我們收到客戶的關稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關稅,怎么做分錄
老師我申報完財務報表填匯算表營業外收入顯示與財務報表數據0不一致是系統卡了嗎
請問老師,甲單位的上級公司是乙公司,乙公司的上級單位是丙集團。甲單位2024年度根據丙集團的要求,計提職工教育經費10萬元,先支付給了上級乙公司,乙公司說統一支付給丙集團,但是甲公司支付給乙公司的時候只收到了乙公司開具的收據,請問老師,甲公司的2024年支付的職工教育經費可以在2024年企業所得稅匯算清繳的時候扣除么?
公司收到的個稅手續費返還,記入了其他收益,請問需要交增值稅嗎?
老師一個公司的成本會計主要做哪些工作呢,怎么才能做好,老板認可
老師您好,公司一般納稅人物業服務。需要開票加稅點計算。還有計算個稅,勞務費到手,反推工資。等。稅負率,增值稅是按去年一年平均數嗎?企業所得稅是按實繳數嗎?我看網上有表格,我需要鍛煉自己的計算思維,腦力太慢
@apple老師 請問當月繳納增值稅的分錄一般怎么寫?4月繳納了3月的增值稅,那么在3月應該怎么做分錄
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
只要董孝彬老師回答,老師這個是外張會計發我的,怎么做賬呀。我之前沒有計提過這些,只是每個月底做了轉出增值稅的分錄
老師,請問注銷稅務uk需要帶什么資料過去?
資產是嗎?
主要不理解的是,分錄,是按什么類坐的?
第一個是資產類,第二個是什么類的
這兩個都是按資產類做的,是嗎?
分錄是根據業務發生的類型做的
您說的資產類是什么意思?