你好1; 實名認證后 才能去 操作報稅的; 不然沒法報的?
你好,請問三家公司為同一個法人,a買來的商品,加價賣給b了,然后b又加價給c,c又賣給其他客戶,中間任何一家公司都沒有進行再加工,并且三家公司都是同一個法人,正常開發票,這樣可以嘛,稅務上好操作嘛
老師好,A公司是一家有機食品工廠,B公司是他的銷售商(貿易公司),C公司是為有機食品做認證服務的公司。現在A公司委托B公司幫他付款給C公司做有機認證,因為A資金緊張,約定如果B幫A付了錢給C,以后B在A這里進貨可以按照最低價格。B付款給C后,C開增值稅專用發票給B公司。這樣的合同能成立嗎?B拿到的增值稅進項發票可以抵扣嗎?
老師,我想咨詢你一個問題哈,就是有一個職工,他在ABCD4家公司,呃,都是他的申報,這個這個繳款義務人嘛,就是個稅的繳款義務人,完了以后,他是在a公司交的三險一金,在B公司交的公積金,然后現在常住的職務就是在西的這家這家公司。然后目前在這個新的這家公司工作的時候,他填報2021年的這個個稅,年度匯算的時候,那個a公司的一社保那部分沒有辦法匯總到里頭去,這個這個要怎么辦?
老板有兩個游戲公司,稱為A B。為了引流,做了業務上面的銜接(b是老板投資的,不是明面的)。A公司從b公司購買代金券(50元),買回來作為A公司的套餐68(18塊錢游戲裝備,50代金券)出售給游戲玩家。玩家買了之后,可以拿著這50塊錢代金券去B公司商城買實物,代金券如果沒有用,A公司不可以退給B公司。這種情況要怎么處理賬務和稅務的問題?這種代金券可以開票嗎?開幾個點?可以抵扣進項嗎?稅務怎么處理?(兩個公司都是一般納稅人)
老師,請問我一直在A公司任職,但因為A公司之前打算買下B,就讓去處理一下B公司的一些稅務問題,我就認證 了B公司的辦稅人員,而且B公司發票上的復核還是我的名字。后續因為AB公司之間的糾紛,導致沒有買賣成功。現在B公司被稅務局約談,聯系不上B公司的法人,就把約談通知書送到我們公司來了,我就收下了,并簽下我的名字還有留下我的照片了。后面我給稅務局打電話說,我們也聯系不上B公司法人,稅務局說這個情況上報上去的話,股東和會計都要承擔責任,我去年九月還在B公司申報過一個月的個稅,后面就一直是在A公司申報個稅,繳納社保,稅務約談通知書送達后當天我才刪掉B公司的稅務實名采集,發票上的信息目前也無法更改,就這種情況下,我會承擔責任嗎
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
意思就是用A公司名義(有綁定)預約的號不能辦B公司的業務?
你好; 是的;除非這個人也是B公司的 辦稅人員? ?