同學你好 藍字發票是專票還是什么
老師,你好 我們是國際貨運代理公司,給客戶發的貨發生退貨,款已經收到,發票也開給客戶了,現在要退一部分錢給客戶,那發票是不是要紅沖?可以紅沖一部分嗎?比如收客戶1000,發票開1000,現在要退客戶800,那發票怎么紅沖?
我們是購買方收到的發票已經抵扣,現在部分金額要退款給他們開紅沖,怎么開部分金額紅沖
老師,請問一下客戶已經抵扣了的發票,現在做紅沖,客戶開的紅字信息表只紅沖了多出部分的發票金額,沒有紅沖對應的發票,可以這樣操作嗎?
半年前給客戶開的發票,現在需要部分發票退回,但客戶已經認證并抵扣了,還可以沖紅嗎?
客戶去年的幾張發票,有部分退貨,現在來紅沖發票,已經抵扣發票,現在部分紅沖怎么開發票
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
是專用發票
而且是去年的幾張里面發票
每張發票里面退了幾個,現在匯總一個紅字發票
這個就是藍字沖減紅字之后的金額