你好,你現在借應交稅費,應交增值稅進項稅額。貸,應交稅費,應交增值稅,待認證進項稅。
老師,3月份記到待抵扣進項稅額,6月份認證抵扣,可6月份賬上沒有把待抵扣進項稅額轉到進項稅額,現在要調整怎么調?借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
老師,您好: 我想問下我們6月購進的存貨收到專票6月沒有認證抵扣,以下賬務上的處理是對的嗎 6月:借:庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款 7月抵扣:借:應交稅費--應交增值稅---進項稅額 待:應交稅費-待認證進項稅額
你好,我想咨詢一下收到的專票當月沒認證抵扣,做賬是做在了待抵扣進項稅額,然后下個月認證抵扣了,該怎么賬務處理呢
老師,上個月(2月份)有兩張綠色抵扣聯我沒有認證,當時做的是,借:應交稅費——待認證進項稅額,3月份我把它認證抵扣了,請問怎么做賬務處理呢?
老師待抵扣進項稅額,和待認證進項稅額,這兩個科目有什么區別,就是當月來的進項稅額,沒認證沒抵扣,留以后才抵扣的話,怎么做賬務處理?
怎樣調整資產負債率底
匯算清繳時能用今年的費用票嗎,比如辦公用品,車票,餐費
老師符合條件的居民企業之間的股息,紅利等權益性投資收益優惠完明細表,這個表格從哪里取數呢,我做的稅審是母子公司
公司是賣空調的,可以賣空調給法人嗎,給法人開票
你好老師,請問我們單位給兼職人員發放了勞務報酬,我一定要給他們申報個稅嗎,因為他們在很多地方兼職的情況下,是不是需要他們自行申報就行。我們不申報關系也不大。
24年有兩筆付法院的保全費4000,訴訟費5000,當時分錄借費用,貸銀存,25年都未取的發票,其中25年退保全費3000,該項業務怎么做分錄
老師,我們租賃的固定資產賬務如何處理?
老師問一下一般納稅人商貿型企業,買了一輛二手車,但是賬上沒有固定資產,這種情況我賬上怎么做是否交稅
老師,公司與公司之間的借款,可以走基本戶嗎
進項發票不是個人付款。 分錄寫借管理費用貸應付賬款嗎? 如果寫借管理費用貸應付賬款是什么意思是公司付款?
這樣做了之后我的3月份進項稅額就大于銷項稅額,形成了期末留抵,接下來又該怎么處理呢?因為我沒做過一般納稅人的賬,所以很多東西有點不明白,麻煩老師詳細指導一下,感謝!
你好,這個留底就放在表上面就可以了,不用單獨再去做分錄。
老師說的表是指我在電子稅務局里的增值稅納稅申報表嗎?
你好,是的,就是增值稅申報表
哦,好的!還有就是老師剛剛說的,借:應交稅費,應交增值稅進項稅額。貸,應交稅費,應交增值稅,待認證進項稅,這張憑證后面需要附件嗎?
你好你可以把勾選的那個表或者打明細出來做附件都可以的。
好的,老師!如果像老師剛剛講的期末留抵不用做賬務處理的話,現在個問題就是我的賬上,應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 借方,和應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)的貸方,都有余額,一直掛著了,這該怎么辦呢?
你好,按現在的要求,就是掛在上面就可以了,沒有要求處理。
老師,那如果后期留抵使用了,該怎么處理呢?
這個不用怎么處理,比如說你下個月體檢了,這部分之后還要交稅,那么你就做對應的交稅的分錄就好了。
好的,謝謝老師!老師想問一下小規模和一般納稅人在做稅務申報時,企業所得稅申報上有區別嗎?
企業所得稅上面沒有區別。
好的,謝謝!
你好,不用客氣的了。