你好; 你填寫的金額與你開票金額不一致; 你檢查下開票金額和你寫的金額是否有差異; 去改下??
老師,這個負(fù)數(shù) 我看不明白是什么意思?剛接的一般納稅人 物業(yè)公司的帳,這是6月份的申報(bào)表,到這里,我就看不明白了為什么又要交稅,又是負(fù)數(shù)?不是說負(fù)數(shù)表示多交了嗎前面的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng) 還能夠看懂
老師您好,我在7月份開具了一張10萬元的紅字發(fā)票,這個月報(bào)稅一直提示這個,我看了提示的風(fēng)險,我們公司沒有即征即退金額,所以是0,但是因?yàn)殚_具了紅字發(fā)票所以是負(fù)數(shù),0就應(yīng)該大于負(fù)數(shù)啊,我覺得沒有錯誤啊,老師您看看我是哪里錯了,謝謝!
老師,幫我看看,這個申報(bào)提示這個是什么意思呀,我找不到原因,我上傳了一張主表和全申報(bào)的提示還有我們開票的明細(xì),幫我看看問題在哪里,謝謝了
老師好,想請教個問題,我是第一次申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,這個表有點(diǎn)看不明白,我調(diào)增了一萬多塊錢的業(yè)務(wù)招待費(fèi),顯示是要交稅,但公司是2021年成立的,享受地方性補(bǔ)貼,我申報(bào)的時候叫我交稅223.72元,要打印申報(bào)表出來又顯示已申報(bào)無需繳納,這是什么意思,麻煩老師幫解疑一下,謝謝。
老師,幫忙看下,我們是小規(guī)模,這個月開了20萬的專票,是3%的稅率的,要外地預(yù)交的話,我在跨區(qū)域申報(bào),那里顯示的是1%預(yù)交1%,但是我一繳費(fèi)的時候出現(xiàn)這個界面,你幫忙看一下,他這個是什么意思啊?是不是我還沒超過30萬,就不用外地預(yù)交呢?但是我開的是專票呀
養(yǎng)老院賬務(wù)處理實(shí)務(wù)操作
請問這個政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個月唄?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計(jì)稅價格,那么收回委托加工物資時的消費(fèi)稅會計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
填寫主表這個不是我填的,是一開始跳出這樣窗口我點(diǎn)確定,自動填寫進(jìn)去的,我紅沖了一張去年的發(fā)票,12000,然后開了張三千多,相差八千多也就是在免稅那里,這個451798.55跟我開票相差就是這八千多
你好;去核對下金額 ; 檢查你 開票的金額 和你紅沖后抵減的金額? ?在本期是否有金額差異;? 你本期1季度有紅沖往年的發(fā)票嗎?
是呀,第一季度紅沖的,我把我打電話咨詢他們讓我把附列二刪除了可以全申報(bào)了,但導(dǎo)入失敗,提示這個
你好;你去大廳報(bào) ;這個應(yīng)該是你地方系統(tǒng)設(shè)置了 ;負(fù)數(shù)申報(bào)這樣對比不了? ?
現(xiàn)在又提示這個
你好? 你去看看 免稅的金額和你 這個欄次的 *3%計(jì)算出來 不對; 正常不應(yīng)該大于的??
我現(xiàn)在按系統(tǒng)提示點(diǎn)確認(rèn)提交提交,每個表都直接提交沒有改動任何數(shù)據(jù)點(diǎn)全申報(bào),提示這個
就這個,自動填進(jìn)去的
你好;? ?你系統(tǒng)的金額不對; 去核對下 ; 正常應(yīng)該是一致的??
這個是我開票的信息呀,不含稅合計(jì)在左下角了,我搞不懂這個要怎么改
你好; 那就是說你的? 有紅沖業(yè)務(wù) ; 所以你系統(tǒng)識別不了 ; 你系統(tǒng)對比不了; 你去大廳報(bào)數(shù)據(jù); 你先系統(tǒng)沒法識別哈? ?
那識別不了怎么這個有負(fù)八千多出來呢,這個都對的,主表要怎么填呀
你好 ;? 識別不了;? 你系統(tǒng)出來不了負(fù)數(shù);? 就沒法系統(tǒng)直接報(bào); 你只能去稅務(wù)局大廳報(bào) (找下專管員處理下 )
那這個按我開票這個數(shù)據(jù)這個主表我該怎么填寫呢,紅色字體是這個季度的
你好; 用總的開票不含稅金額? -你紅沖的金額? ?來寫你的 申報(bào)數(shù)據(jù)金額??
那減去紅沖的話是不是填這個443084.46,紅沖是影響當(dāng)季度的這樣對嗎
你好; 是的 ;比如你23年1季度紅沖的; 要影響1季度的銷售金額的??