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老師好,想請教個問題,我是第一次申報企業所得稅匯算清繳,這個表有點看不明白,我調增了一萬多塊錢的業務招待費,顯示是要交稅,但公司是2021年成立的,享受地方性補貼,我申報的時候叫我交稅223.72元,要打印申報表出來又顯示已申報無需繳納,這是什么意思,麻煩老師幫解疑一下,謝謝。

老師好,想請教個問題,我是第一次申報企業所得稅匯算清繳,這個表有點看不明白,我調增了一萬多塊錢的業務招待費,顯示是要交稅,但公司是2021年成立的,享受地方性補貼,我申報的時候叫我交稅223.72元,要打印申報表出來又顯示已申報無需繳納,這是什么意思,麻煩老師幫解疑一下,謝謝。
2023-05-20 22:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-20 22:14

尊敬的學員您好!這個紅框部分不用管。這是稅務系統的分類,我們只需要看上面第九項的

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齊紅老師 解答 2023-05-20 22:17

第九項應補繳372.86。然后你們有補貼,也就是表上的紅框下面本年減免金額2630.84。所以最后實際不用交啊,看最后一行就行。

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快賬用戶5254 追問 2023-05-21 07:53

應該不用繳費的,但是我申報的時候叫我繳費223.72元,然后我看這個金額是中央級收入的金額,所以就很懵

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齊紅老師 解答 2023-05-21 08:01

中央和地方的是稅務局自己系統的分類,合計就是第九項的數據。您自己就看最后一行,把上面的加加減減出來是負數,不用繳稅

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快賬用戶5254 追問 2023-05-21 08:17

那我根據系統提示繳費了咋辦

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齊紅老師 解答 2023-05-21 08:21

不是按最終這一份申報的嗎?那你需要聯系當地稅務局,先問問什么情況,如果確定是申報錯誤,看是網上更正還是去大廳進行更正申報,再退稅。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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