填在其他調(diào)整事項(xiàng)就可以的哦?
老師,在做企業(yè)所得稅匯算清繳,21年年末做了一筆管理費(fèi)用-餐費(fèi)5318,這筆款發(fā)票要不回來了,這22年年初通過以前年度損益調(diào)整了分錄,在填寫期間費(fèi)用明細(xì)表中-業(yè)務(wù)招待費(fèi)直接21年末的賬載金額減5318,還是調(diào)減在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中扣除類調(diào)整項(xiàng)目的其他?
老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi),5月31日之前取不得發(fā)票,要調(diào)增,在填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出項(xiàng)時(shí)要減少這個(gè)沒票的費(fèi)用填嗎?比如 有票3000,無票1000,有票填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出填+、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(三),無票填其他(十七
老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi),5月31日之前取不得發(fā)票,要調(diào)增,在填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出項(xiàng)時(shí)要減少這個(gè)沒票的費(fèi)用填嗎?比如 有票3000,無票1000、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(三)填4000?無票填其他(十七)1000元?老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi),5月31日之前取不得發(fā)票,要調(diào)增,在填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出項(xiàng)時(shí)要減少這個(gè)沒票的費(fèi)用填嗎?比如 有票3000,無票1000,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(三),填有票和無票的總金額嗎?
老師,公司支付給個(gè)人的項(xiàng)目合作款計(jì)入了其他業(yè)務(wù)成本,未取得發(fā)票,在年度匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增,繳納這筆費(fèi)用的所得稅是嗎?支付的款項(xiàng)沒取得發(fā)票有其他風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,去年支付的項(xiàng)目合作款(業(yè)務(wù)介紹費(fèi)),入到其他業(yè)務(wù)成本了,匯算清繳前未取得發(fā)票,這筆費(fèi)用應(yīng)該填在納稅調(diào)整的哪個(gè)欄次
收據(jù)可以正常入賬嗎,可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
請(qǐng)問不計(jì)提分紅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是不是必須要計(jì)提
老師,請(qǐng)問出生在80年的人,什么時(shí)候退休?社保需要購(gòu)買多少年?
老師,我們有一個(gè)個(gè)體戶和一個(gè)小規(guī)模公司,老板需要個(gè)體戶開票在10萬一個(gè)季度,又不想小規(guī)模進(jìn)賬太多,怎么平衡
電子稅務(wù)局申請(qǐng)發(fā)票額度時(shí)候固定資產(chǎn)情況表怎么弄
老師好,我們進(jìn)貨1000條線,250個(gè)膠水,發(fā)票上是,1000元線,250元膠水,折扣是-250元膠水,我應(yīng)該怎么入賬啊?需要把一千元分?jǐn)偟絻蓚€(gè)商品里面嗎?這個(gè)膠水算贈(zèng)品嗎?將來要入收入還是做成銷售費(fèi)用啊?
幫我翻查一下,珠海全款一套,東莞現(xiàn)在貸款購(gòu)買一套契稅按1%還是2%,對(duì)方滿五唯一119.07平房子
工會(huì)籌備金是什么東西?什么稅種?文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是什么稅種?什么東西?
老師,外經(jīng)證在什么情況下需要開?開了外經(jīng)證需要怎么繳稅?
電子稅務(wù)局當(dāng)中有社保申報(bào),包括養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn),還有失業(yè)呀,工傷那些,那那個(gè)個(gè)稅系統(tǒng)當(dāng)中的個(gè)人養(yǎng)老金扣除管理也是養(yǎng)老保險(xiǎn)的扣除,他倆有什么區(qū)別?各自的作用分別是什么?
最后一欄次“其他”那一欄嗎?
是的是的,就是這個(gè)欄次的
老師,職工薪酬支出填的是賬薄里面2022年的本年累計(jì)數(shù)嗎?去年有一個(gè)月錯(cuò)發(fā)了一筆工資,當(dāng)時(shí)計(jì)提是對(duì)的,發(fā)的時(shí)候多了,然后通過應(yīng)付職工薪酬沖回了,這個(gè)有影響嗎?
不影響的,按照咱們正確的數(shù)來
計(jì)提時(shí) 借:人員工資8000 貸:應(yīng)付職工薪酬8000。發(fā)放時(shí)(多發(fā)):借:應(yīng)付職工薪酬11000 貸:銀行存款11000。退回時(shí):借 銀行存款3000 貸應(yīng)付職工薪酬3000
你好,需要減掉退回的這一部分的。
現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)數(shù)就比個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)多3000元,填報(bào)職工薪酬支出時(shí),我應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)據(jù)
按照個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里的來哦。
那我就是填報(bào)應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)數(shù)-沖回的=實(shí)際發(fā)放的(也等于個(gè)稅系統(tǒng)的數(shù)據(jù)),是嗎
對(duì)的,是的,是這樣子的,要減掉退回的哦。
好的,謝謝老師!
老師,去年只有一筆600元的福利費(fèi),當(dāng)時(shí)借:管理費(fèi)用~職工福利 貸:應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)要不要填在A105050的“職工福利費(fèi)支出”這一欄次
是的,要填在這里的哦。
好的,謝謝老師
客氣,客氣,期待您的好評(píng)。
老師,員工聚餐發(fā)生的職工福利費(fèi)沒有進(jìn)行個(gè)稅申報(bào),也要在職工福利費(fèi)支出欄次填寫是嗎
這個(gè)無需進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)。天寫在福利費(fèi)。