同學你好,轉到長期待攤費用時,借:長期待攤費用,累計折舊,貸:固定資產。攤銷時,借:原累計折舊計入的科目,貸:長期待攤費用。
有個問題我一直沒搞清楚,我們企業(yè)貸款買了個廠房,廠房交付后我就直接把它入到在建工程的,關于裝修期間的那些費用,除了水電、物業(yè)費和借款利息我入到開辦費了,其他的我都入到在建工程了,但是之前我在學堂會計問提問老師說我應該入到長期待攤費用,我記得學堂子木老師說過小企業(yè)能不用長期待攤就不用,我不知道我這么處理可對,另外它是不是會影響房產稅呀?我入到在建工程了后期會增加固定資產原值,這樣以后是不是會多交房產稅?
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當時跟對方談的是不含稅的 所以對方不給開票,但是雖然沒收回發(fā)票之前會計都也記的長期待攤費用科目,但是一年了都沒攤銷 我這個月剛接的 ,那我怎么處理呢 現(xiàn)在需要把長期待攤費用的235000元轉到預付賬款科目嗎?等發(fā)票收回再計入長期待攤費用
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房內部進行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產,因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產,現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用是嗎,如果計入長期待攤費用,我們現(xiàn)在生產,這個分錄怎么寫
老師,我們工會使用的是工會會計制度,我錯誤的把長期待攤費用計入到固定資產了,現(xiàn)在我需要從固定資產以及累計折舊轉到長期待攤費用。但是我不知道如何寫這個分錄,需要根據(jù)工會的會計制度。工會會計制度沒有長期攤銷科目
老師:請教一下我應付職工薪酬的借方余額有個0.01,查賬是之前的會計計提工資的時候貸方少計提了0.01,實計發(fā)工資比計提多0.01,這個是年初當時的工資又是酒店裝修籌開期間的,全部計入長期待攤費用了,每個月都有攤銷,那現(xiàn)在要在應付職工工資貸方要補計提0.01,借方要計入到成本0.01到長期待攤費用,之前的長期待攤費用攤銷都已經攤銷了八九個月了,我都不知道調這個賬了
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續(xù)不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
老師你看看我發(fā)給你的圖片,工會會計需要用科目跟我們平時企業(yè)不一樣。
同學你好,這種情況下,固定資產和累計折舊就不需要處理了,只是根據(jù)固定資產金額,借:長期待攤費用,貸:資產基金-長期待攤費用,根據(jù)累計折舊金額,借:資產基金-長期待攤費用,貸:長期待攤費用。這樣理解是不是對的?
那累計折舊多計提了吧,我需要沖銷一部分累計折舊
同學你好,累計折舊沒有多提。