以前年度有部分工資表漏入賬和報稅了,是更正申報以前年度工資表
老師,以前年度有部分工資表漏入賬和報稅了,是以前年度工資表更正申報還是3月份補報更合適?
以前年度有部分工資表漏入賬和報稅了,是更正申報以前年度工資表還是3月份補報?哪種方法才是對的
以前年度有部分工資表漏入賬和報稅了,是更正申報以前年度工資表還是3月份補報?哪種方法才是對的
請問老師,去年工資一部分今年計提的,做的以前年度損益調(diào)整,那我匯算清繳時這部分是一起做到工資調(diào)整明細表里嗎?還有這樣我第四季度報表和企業(yè)所得稅是不是要重新更正申報了
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年部分薪資遺漏計提,去進行更正補申報2020年的個稅,賬上可以直接在當期通過以前年度損益調(diào)整更正嗎,還是要回到2020年的賬上去調(diào)整
高速公路通行費可以抵扣增值稅么?3%稅率
餐費發(fā)票不得抵扣,但是已抵扣,作進項稅額轉(zhuǎn)出,是填寫在異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額這一欄嗎
公司交的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費屬于什么科目,怎么做分錄,自建廠房辦公樓,不是房地產(chǎn)行業(yè)
老師,有個客戶租了我們車,但是付不出租金我們起訴了,后撤銷了由擔保方代付,中間有點復(fù)雜,是因為客戶欠 的租金是由擔保方付清,發(fā)票是開給擔保方的,比如, 客戶欠10萬租金,欠款期間有每月開租金發(fā)票給客戶4萬, 最后擔保方付了10萬, 但是我們開票給擔保方6萬,這種情況下,該怎么把客戶的賬平呢
@董孝彬老師,老師我們上次說月末跟收銀系統(tǒng)對庫存的問題,我想了一下,我們供應(yīng)商先把貨送來了然后收銀系統(tǒng)這邊就入庫了,但是我是等到供應(yīng)商來結(jié)賬的時候才入庫,因為我這邊沒有原始單據(jù),門店有時沒有把單子給來而是直接拍照發(fā)給收銀系統(tǒng)入庫
勞務(wù)報酬個稅 大于4000 是4800*0.8*0.2=768?
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老師,房地產(chǎn)公司有一車庫對外出售,但是該車庫無產(chǎn)權(quán)證書,怎么開發(fā)票呢?
一般納稅人,去年的成本票做了進項抵扣(不含稅金額90,進項稅10)。今年收到稅務(wù)局電話,說對方公司有問題要求我們把他開給我們的進項票做進項轉(zhuǎn)出。請問這個要怎么做賬。
那更正申報了怎么賬務(wù)處理?
也是在相應(yīng)的月份補做入賬
以前年度的,都已經(jīng)匯算清繳了
那就補到這個月的賬里面
那怎么賬務(wù)處理?
就把損益類科目替換成以前年度損益調(diào)整,別的和你正常做分錄一樣的
計提工資,然后發(fā)放,然后沖減未分配利潤?
您好,同學(xué),是這樣子的