您好,同學(xué),退回重新開具1%的發(fā)票
老師您好!我公司是小規(guī)模企業(yè),每月不含稅銷售額也就兩三萬,按2020年最新減免政策,7月份開票系統(tǒng)應(yīng)按1%減免,可是系統(tǒng)開出來的票是按3%,8、9月份系統(tǒng)都沒有問題,是按1%開具的發(fā)票。本季季報(bào)的話,我7月份按1%計(jì)提還是按3%計(jì)提做賬?麻煩老師了。
老師你好,請問去年12月份有張專用發(fā)票開錯(cuò)了稅票號,今年1月份才發(fā)現(xiàn),對方還未抵扣,但是我方已經(jīng)報(bào)完稅了,想給對方紅字沖銷重新開,金額都不變,這樣賬務(wù)處理怎么弄?
老師,如果小規(guī)模企業(yè),今年1月9號至今開具的專用發(fā)票,分別開具了1%和3%的發(fā)票,請問可以嗎?另外,這塊增值稅申報(bào)表怎么填?
老師好!今年1月9號才出了2023年1號公告,請問1到8號有按去年免稅政策開的普票,請問怎么辦?可以按此發(fā)票報(bào)稅嗎?還是退回重新開具?
請問 國家稅務(wù)總局公告2018年第28號文,發(fā)文時(shí)間是2018年6月6日, 文中 第二十條 本辦法自2018年7月1日起施行。 這2018年7月1日施行的話,是指2018年7月1日開始收受的票據(jù)產(chǎn)生的符合第十四條 文的事宜,才可以按其實(shí)際支出允許稅前列支。還是票據(jù)發(fā)生在2018年7月1日前的也可以按此條款執(zhí)行。
你好,咨詢一下,2024年社保、醫(yī)保核基數(shù),是核2023年的還是2024年的
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個(gè)點(diǎn)的錢給他,另外拿5個(gè)點(diǎn)來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)票,問題是我拿出5%來交13個(gè)點(diǎn)的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項(xiàng)票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報(bào)是不是也要更改一下
匯算清繳時(shí)缺成本票,成本票是費(fèi)用票還是進(jìn)項(xiàng)票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業(yè)想要做減資,降低注冊資本,這個(gè)辦理流程,需要提供最新股東實(shí)繳資金流水嗎?
老師,從國外進(jìn)口來的生鮮驢肉馬肉在國內(nèi)的流通環(huán)節(jié)免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個(gè)點(diǎn)的錢給他,另外拿5個(gè)點(diǎn)來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)票,問題是我拿出5%來交13個(gè)點(diǎn)的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項(xiàng)票9.5萬元就可以了。
老師。我23年一個(gè)一次性扣除固定資產(chǎn)的憑證做錯(cuò)了,借:累計(jì)折舊,制造費(fèi)用,貸:固定資產(chǎn),這個(gè)我要怎么調(diào)整過來好?
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甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個(gè)點(diǎn)的錢給他,另外拿5個(gè)點(diǎn)來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)票,問題是我拿出5%來交13個(gè)點(diǎn)的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項(xiàng)票9.5萬元就可以了。
老師 必須退回嗎?
您好,同學(xué),是要退回的,2023.1.1開始執(zhí)行減按1%開具發(fā)票的
哦好吧!謝謝
不客氣,請您對我的回復(fù)做出評價(jià),謝謝