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請問小規(guī)模納稅人季度未超30萬時,普票的銷售收入怎么賬務(wù)處理?

2023-04-16 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-16 17:14

主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

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快賬用戶9700 追問 2023-04-16 17:35

是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷項(xiàng)稅額

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快賬用戶9700 追問 2023-04-16 17:37

季末還要做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷項(xiàng)稅額 營業(yè)外支出一減免稅收益 老師,是這樣嗎?

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快賬用戶9700 追問 2023-04-16 17:38

季末還要做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷項(xiàng)稅額 貸:營業(yè)外支出一減免稅收益 老師,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-16 17:40

小規(guī)模不使用應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷項(xiàng)稅額,直接就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023-04-16
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營業(yè)外收入
2023-04-16
同學(xué)你好!這樣的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? ? 貸:其他收益
2021-03-20
您好,需要做的,到時轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2023-07-08
你好,專票在第二欄次填寫,普票在第10欄次填寫
2020-10-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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