主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬免增值稅,這個怎么做賬務(wù)處理
小規(guī)模納稅人季度銷售額超過9萬,未滿30萬,其中專票6萬,普票15萬,什么納稅的時候要怎么申報?
請問老師,小規(guī)模納稅人季度收入未超過30萬,求增值稅的賬務(wù)處理分錄
請問小規(guī)模納稅人季度未超30萬時,普票的銷售收入怎么賬務(wù)處理?
小規(guī)模納稅人季度未超30萬時,開銷售普票怎么賬務(wù)處理呢?
老師請問我24號才入的職,他們的工資表都還沒算好,現(xiàn)在人事算好了確叫我簽字,其實(shí)漏洞百出,老板又逼著讓我復(fù)核簽字,而且等著發(fā)工資,本來他們20號發(fā)工資,其實(shí)是他們之前的工作,我不簽也不是,簽也不是!簽了老板又到處挑毛病!該如何面對呢?
老師,審計(jì)18章完成審計(jì)工作,為什么有評價錯報的內(nèi)容啊?都已經(jīng)完成審計(jì)工作了,才來評價,不是已經(jīng)晚了嗎?不應(yīng)該在審計(jì)過程中,就應(yīng)該去評價錯報嗎?
你好,咨詢一下,2024年社保、醫(yī)保核基數(shù),是核2023年的還是2024年的
1.民間非盈利組織上一年度多計(jì)提了48萬業(yè)務(wù)活動成本,在本年度怎么沖銷,會計(jì)分錄要怎么做? 2.民間非盈利組織上一年度少計(jì)提所得稅了,本年度怎么補(bǔ)計(jì)提會計(jì)分錄怎么做?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點(diǎn)的錢給他,另外拿5個點(diǎn)來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)票,問題是我拿出5%來交13個點(diǎn)的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項(xiàng)票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報是不是也要更改一下
匯算清繳時缺成本票,成本票是費(fèi)用票還是進(jìn)項(xiàng)票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業(yè)想要做減資,降低注冊資本,這個辦理流程,需要提供最新股東實(shí)繳資金流水嗎?
老師,從國外進(jìn)口來的生鮮驢肉馬肉在國內(nèi)的流通環(huán)節(jié)免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點(diǎn)的錢給他,另外拿5個點(diǎn)來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)票,問題是我拿出5%來交13個點(diǎn)的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項(xiàng)票9.5萬元就可以了。
是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷項(xiàng)稅額
季末還要做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷項(xiàng)稅額 營業(yè)外支出一減免稅收益 老師,是這樣嗎?
季末還要做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷項(xiàng)稅額 貸:營業(yè)外支出一減免稅收益 老師,是這樣嗎?
小規(guī)模不使用應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷項(xiàng)稅額,直接就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅