可以直接選擇不抵扣勾選
老師,我們收到了一張專票,但是項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們不能抵扣,我可以在勾選平臺(tái)選擇“勾選不抵扣”嗎?可以的話,我在做分錄時(shí),是不是就不用做進(jìn)賬稅了,直接全部進(jìn)入成本是嗎?
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目收到對(duì)方專票,我可以在勾選平臺(tái)上認(rèn)證選擇不抵扣,就可以直接價(jià)稅合計(jì)入成本,不轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅,這樣操作可以嗎
老師你好,我是一個(gè)一般納稅人公司,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅,那我收到這個(gè)項(xiàng)目的專票是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是直接價(jià)稅合計(jì)入成本,后期抵扣勾選的時(shí)候選擇不抵扣呢!
請(qǐng)問老師:發(fā)票抵扣勾選平臺(tái)的發(fā)票,其中用于公司簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的、用于集體福利的專票。我是要先做抵扣勾選,再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?還是直接選擇“不抵扣勾選”呢?
我公司是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,收到的進(jìn)項(xiàng)專票,是先在抵扣平臺(tái)上抵扣再轉(zhuǎn)出,還是可以直接選擇不抵扣勾選,還是不需要管平臺(tái),直接按照普票一樣的入賬比較好
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購(gòu)進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,做未開票收入要注意哪些?比如公賬收款的,現(xiàn)金收款的!
公司交了車船稅需要計(jì)提嗎?怎么做賬?有滯納金怎么做賬?
如果是因公出差,住宿費(fèi)專票可以抵扣么?
如果是因公出差,住宿費(fèi)專票可以抵扣
也就是說,只有簡(jiǎn)易計(jì)稅部分的銷售商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅不允許抵扣
您好,同學(xué),是這樣子的