你好可以做 做福利費的
老師 關于私車公用問題。新開辦企業,老板的車,因為一直都是公司在用,比如去買材料、辦公用品、接客戶,所以想簽訂私車公用合同,報銷有關油費、過路費、停車費,這租車的租金能和工資一起發放,計入個人所得稅?還是說一定要去稅務局代開發票?如果每月租金低于500元,可以用收據入賬?匯算清繳需要調增嗎?
老師,我們公司名下沒有車,租賃了另一個公司的小轎車用于公司日常外出辦事,合同里寫明了租賃期內所產生的車輛過路過橋費油費停車費修理費等費用由公司承擔,我公司A員工開著這輛車辦事回來,所產生的費用是不是應該報銷給A員工,并把錢打給這名員工
個體戶,有停車場服務(租了一個停車場給別人停車包月交費)和其他安裝服務如監控安裝服務,消防維保服務,沒有開對公賬戶,停車場服務收入不開票,其他項目會開一部分普票出去,收款都是直接到 經營者私卡上,核定征收,怎么報稅?核定征收是按開出去的發票額來收,還是按什么老板的私卡收入來收啊?按私卡來收的話,有其他收入銀行流水就很多了,按什么來報稅啊?
公司為一般納稅人,有一個辦公室的員工每天開車上下班,來上班把車停在辦公點的停車場,物業給開了停車費月租的普通發票,公司老公同意給他報銷停車費,這個票能正常入賬嗎?
老師晚上好!公司辦公室員工開車上班,公司給他報銷了每個月的停車費。這個費用應計入哪里?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬