對的,是的,是這么做的。
老師您好,收到稅務局返還的個稅手續計入了其他收益科目并按照無票收入申報了增值稅,那在申報企業所得稅時怎么填寫呢?營業收入包括這筆款嘛?
老師,我想請問一下,個稅手續費返還,我是計入的營業外收入,然后按照6%來價稅分離。請問,在申報3月份增值稅的時候,不含稅的營業外收入和稅額也要填列在申報表里面是嗎?計算3月份增值稅稅負率的時候,不含稅的收入,就是還要考慮這筆個稅手續費返還計入到營業外收入的不含稅金額是嗎?
申報企業所得稅時,這個手續費的返還是不是營業外收入--政府補貼哪里嗎?
老師:三月份收到個稅返還的手續費,作了無票收入申報了增值稅,那么,申報季度企業所得稅時,營業收入是不是包含了這筆個稅返還的手續費的金額,
老師請問一下個稅手續費返還是返還到公帳,那我這筆錢要不要申報增值稅,跟企業所得稅,我看了還有政策說還早加計到工資薪金申報,是怎么回事的
企業所得稅的營業收入包含營業外收入嗎?這筆手續費收入做賬時是做到營業外收入的?
不包含 建議你做到其他業務收入 要不你增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一樣
其他收益和其他收入是一樣的嗎?為什么我看了介紹都是計入其他收益或是營業外收入
不一樣 建議做到其他業務收入,這樣你的增值稅銷售額和所得稅你的銷售額不就一致了,如果你做其他收益或者營業外收入的話,營業收入不包含在里面的,它在利潤總額里面包含著。