你好,加工費可以暫估,消費稅不可以沒發票
老師,我問一下,我們把粉乙委托加工形式給乙公司,乙公司經過加工變成酒,給我們酒,開票給我們加工費,我們付錢給人家加工費,然后我們銷售的時候需要繳納消費稅嗎?
老師,我想問一個問題,我單位是商貿行業,我外購商品,委托一家公司做成酒,然后我們支付對方公司加工費,1.我公司屬于委托方,是否需要加工的經營范圍。2,受托方要幫我們代扣代繳10%的消費稅,比如說我們商品購進成本是6,加工費是4,繳納的消費稅是否是按(6+4)/(1-10%)*10%,計算過程是否準確? 3,我公司收到加工完成的商品之后銷售給另外一家公司的話,商品價格如果變成12,我們是否還要繳納多的這2塊的消費稅? 4.如果我們就按我們的成本價10塊銷售給另外一家公司(丙),是否我們不需要再繳納消費稅,只需要再繳納增值稅? 5,丙公司把酒買回來之后,自己再買瓶子,瓶蓋等禮盒,變成禮盒銷售出去,丙公司加入買進來的成本是10.銷售變成50,時候中間還需要繳納消費稅?
委托加工,甲方是委托方,乙方是受托方,加工的東西涉及消費稅,甲方加工完成后直接出售。甲方支付加工費的時候還要支付消費稅,但是我還有個問題。甲方將來東西都賣出去了,也就是賣出商品,他要開票,要交增值稅,那么請問還要交消費稅嗎?也就是說還要申報消費稅嗎?
請問老師,我們公司委托加工物資原材料給別的公司加工,然后產成品直接送到客戶那邊,產生的運費是算在委托加工物資的成本里面嗎?還是說只有原材料送過去產生的運費才是?
請問老師,我們公司委托別的公司加工涂料,然后成品拿回來了,但是對方還沒有開加工費的發票跟繳納消費稅,那我結轉成本的時候需要加上加工費和消費稅上去嗎
農機商店為什么就是免稅?但是對方會給我開那個增值稅普通發票,怎么回事兒???那/銷項免了,那進項是免還是不免呢?
老師,那賬載金額15萬,發放金額152833元,稅收金額152833元,調減2833元,對嗎?
房產稅是怎么計算的?房產稅的基數是什么?都包含什么?不包含什么?
兩個田海,怎么也去不掉
老師,發放的金額截止現在是152833元,25年1月份補計提工資也發了,發放金額不用考慮2833元嗎?
請問房產證的計稅方式是什么?房產證計稅的基數是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補計提24年12月工資的會計分錄,借:管理費用,因我公司執行小企業會計準則,24年計提工資15萬,目前工資已全部發放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發放金額,稅收金額各填多少,有調整嗎?
補繳以前年度所得稅是不是調整當年報表就行了,其他年度不用動。 補繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?
消費稅對方還沒有申報繳納,我現在要加進成本里面嗎?還是說等他們交了款再入成本呢
交了款再弄是最好的
因為加工成品只給了一部分,剩下的還沒有加工,所以對方還沒有申報消費稅,所以我不知道應不應該現在結轉成本的時候加進去
這部分先把加工費暫估只能