您好,對的,是這個意思的
老師,請問一下,我們公司是建筑掛靠公司,我們所掛靠的公司收取我們百分之一的管理費和百分之二的企業所得稅,但是我們每次有收入進賬的時候都需要在當地預繳0.2%的企業所得稅預繳,為啥公司還要扣百分之二的企業所得稅?而且每次都要求全額提供成本票,就算是扣百分之二的企業所得稅,那也是利潤部分扣,怎么是按照收入總額扣呢?
#提問# 老師,我們公司在異地有個施工項目,發票已開了合同額的一半了,已開票部分也已完成異地預交稅款(外管證是按合同全額開具,后續結算值可能還會增加),剩余部分我們想采用總分包模式分包給一家項目所在地公司,請問分包部分我們公司還需要再預交稅款嗎
老師我咨詢一下,比如我的2022年異地項目簽得合同造價是10萬(不含稅),情況一:我2022年12月開出了5萬的發票,2022年12月收到成本發票4萬,我預交企業所得稅就按照5-4=1 ,1萬乘以千分之2去預交企業所得稅。情況二:2022年12月開出發票5萬,支出成本費用4萬,對方還沒有給我開成本票但是在今年匯算清繳之前會給我開出來,我預交的時候可以按照5-4=1,1萬乘以千分之2預交嗎?
老師請問下建筑行業預繳開外管證,外管證開的地址是不要跟發票上面的備注欄一樣,還有金額也是,增值稅按2%預交企業所得稅按千分之二來交
請問老師,我建筑施工企業,開了一份跨地區經營的發票,同時我底下分包商也給我開了分包發票,我這次預交增值稅能全額抵掉,相當于增值稅就不用預交了,我想問企稅預交能用底下的分包發票抵嗎?還是說必須按收入的千分之二預交?
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
這個預繳是可以抵扣的
是可以的,未來可以
老師你說的未來可以是什么意思
就是說,你現在預交,未來期間扣除
未來是什么意思 不就是我開了銷項可以抵扣嗎未來期間還有時間限制嗎
下個月不就是未來的么啊。,。
老師說話能不能通俗點
嗯,我的未來期間就是說的是當月交,那下個月抵扣的意思,這樣理解了嗎?
這個懂了老師這個什么時候抵扣沒有時間限制吧
這個是沒有的,你好的
哦老師我外賬報表上應交稅費期末余額是負的是什么意思
那個是因為進項稅大于銷項了
那要怎么調整老師
我們都沒有進項留底了
老師這樣怎么調
借其他流動資產 貸 應交稅費
老師為什么用其他流動資產,我們用的小企業會計準則
你們沒有這個科目嗎
都沒有問過這不是調以前年度的賬不是用利潤分配未分配利潤 嗎
你們不是本年度的?