您好,個體戶都核定了,應(yīng)當(dāng)少個人所得稅
老師,我新到一家個體工商戶的地方上班,我們計稅是按照定額征收的,并且稅務(wù)局說要公司自己做個賬,怕以后政策需要,讓我們每月開發(fā)票別超過十萬就行,但實際收入超出的部分正常要交個稅,老板不想交個稅,如果我繼續(xù)在這個地方上班,那和老板簽訂個免責(zé)協(xié)議,這樣可以嗎?免責(zé)協(xié)議有效嗎
您好老師,我們老板有個個體戶,法人掛的他,但實際經(jīng)營是親戚在做,以前是核定征收,2022年取消核定征收了,今年要報經(jīng)營所得,怎么操作,在自然人電子稅務(wù)局里選擇年度匯算清繳,提示讓去代扣代繳采集個人信息,這個我們老板在我們公司采集了信息,在這個個體戶里也要采集嗎,但在個體戶哪里每月也沒有工資啥的,要怎么采集
老師,我們老板有個個體戶,他又在別的地方上班,有工資12萬多,現(xiàn)在個稅匯算的時候顯示個體戶已經(jīng)扣了免稅部分了,導(dǎo)致現(xiàn)在要交8萬多的稅,我們個體戶也是核定找你征收的,現(xiàn)在我要怎么改動才能少交點個稅呀
你好 老師 我們個體戶 第一季度開了四十多萬 因為之前是核定征收 現(xiàn)在被告知開超了 要改為查賬征收 這樣要交好多好多個稅, 最后實在沒辦法只能交稅的時候, 后面月份我可不可以整一些成本票 少開一些收入票或者不開票 明年匯算清繳的時候把這個季度多交的幾萬塊錢退稅退回來
付款一部分走公戶,一部分走老板的個人賬戶付的,當(dāng)初和供應(yīng)商說的是走老板個人賬戶付的不要發(fā)票,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公戶私戶供應(yīng)商全給開票了,以前賬務(wù)做的一塌糊涂,現(xiàn)在核對發(fā)現(xiàn)已經(jīng)開了幾年了,稅務(wù)申報進(jìn)項也勾選認(rèn)證了,現(xiàn)在我們賬上沒做私戶付的,導(dǎo)致賬面顯示欠供應(yīng)商一百多萬,我這個賬務(wù)怎么處理
稅征稅率13% 增值稅退稅率13% 你好,出口退稅查詢的結(jié)果,這個意思正常開13個點的普通發(fā)票,另外進(jìn)項發(fā)票進(jìn)項稅可以退是嗎?
老師,當(dāng)時注冊公司時經(jīng)營范圍里寫了針紡織品生產(chǎn),銷售,,所以稅務(wù)那邊登記的是生產(chǎn)企業(yè),其實我們是外貿(mào)企業(yè),我可以去更改經(jīng)營范圍嗎
老師,你好,我想問做合作社賬務(wù)中提前收到一筆工程款,我可以借:銀行存款貸:應(yīng)收款嗎,后面才開的發(fā)票,因為合作社與公司用的會計制度不一樣了嘛,我這樣掛后看到資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收款是負(fù)數(shù),請問老師這種情況可以嗎?還是說有其他的掛法?
請問小規(guī)模是按季交增值稅,如果1月2月3月中有一個月超10萬銷售額,一個季度又不滿30萬,增值稅還免交嗎?
客戶付工程款給我們公司,發(fā)票已凱,但是付款時是用私戶對私戶付的,這對我們有什么影響
老師,請問在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進(jìn)24年,哪些要算到25年里呢老師回復(fù)說做到去年需要以前年度損益調(diào)整科目,去年賬做完了反結(jié)賬回去嗎,金額挺大的
老師,我們公司屬于服務(wù)行業(yè),因業(yè)務(wù)需要購買了4臺叉車,現(xiàn)在公司要注銷,叉車賣給別的企業(yè),他們需要我們給開發(fā)票,怎么開,稅務(wù)上怎么處理呢
貿(mào)易出口企業(yè),報文扣了38.5美金,應(yīng)該記入什么會計科目
老師你好,我這邊是總部做服裝零售店,有男裝 女裝 童裝 鞋子,底下還有分店,然后我想請問下我做金蝶賬的時候,是不是,比如說主營業(yè)外收入,主營業(yè)外成本都要按分類做好呢,比方說主營業(yè)收入-分店-女裝 主營業(yè)收入-分店-男裝 這樣呢 一直在糾結(jié)這個問題。
代扣代繳個人承擔(dān)的社會保險費是通過應(yīng)付職工薪酬科目核算嗎?
您好,8萬多是應(yīng)納稅所得額,不是應(yīng)納稅額
那也要交5000多的,也挺高的了
應(yīng)當(dāng)讓綜合所得使用扣除60000
但是個體戶那邊是自動扣的,我們都不報稅的,應(yīng)該是稅務(wù)那邊直接扣掉的,我們咋搞呢
您好,那您應(yīng)當(dāng)去看稅務(wù)備案情況