同學(xué)你好,分開(kāi),做兩份筆分錄,你開(kāi)出去的發(fā)票,就是要你收錢(qián)的, 施工給你們施工的,這個(gè)是要付款的,
老師,我們公司在建立廠房,現(xiàn)在預(yù)付了土地款,是打款給財(cái)政局的,對(duì)方?jīng)]有給開(kāi)發(fā)票,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)?
老師您好,公司建廠房的時(shí)候本來(lái)那個(gè)土地應(yīng)該是政府負(fù)責(zé)把場(chǎng)地整平整然后公司進(jìn)場(chǎng)建廠房 ,后來(lái)政府說(shuō)我們自己辦的話(huà)就補(bǔ)貼50萬(wàn)給我們 。老板就選擇的自己整理地面,讓政府補(bǔ)貼 ,現(xiàn)在政府需要我們開(kāi)具收到這50萬(wàn)的發(fā)票 ,我們是制造企業(yè)農(nóng)產(chǎn)品 ,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)可以開(kāi)什么發(fā)票給政府? 需要繳稅嗎 我們公司是一般納稅人
請(qǐng)問(wèn)我們收到國(guó)資的土方平整補(bǔ)助款10萬(wàn),需要我司開(kāi)票,票已開(kāi),幫我們填土方的公司開(kāi)票給我公司。這個(gè)是營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎,要繳企業(yè)所得稅。這樣是不是表示公司不在是籌建期了。收到國(guó)資的錢(qián)的分錄怎么寫(xiě)
老師,公司購(gòu)買(mǎi)土地建廠房,前期平整土地,收到政府的平整土方的補(bǔ)助款,要求我公司開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,然后施工方會(huì)開(kāi)票給我們。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么寫(xiě)啊
老師,公司自建廠房,前期土地平整,前期平整土地,收到政府的平整土方的補(bǔ)助款,要求我公司開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,然后施工方會(huì)開(kāi)票給我們。 開(kāi)票出去 借應(yīng)收賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 收到補(bǔ)助款 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 收到施工方開(kāi)給我們的票 借在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 是這樣嗎 請(qǐng)問(wèn) 那收到施工方的票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本???
老師經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表中的成本,從哪里取數(shù)
老師,所得稅匯算報(bào)表和去年的報(bào)表不一樣需要調(diào)去年的報(bào)表和今年的報(bào)表期初數(shù)嗎
許昌市東城區(qū)門(mén)面房出租年租金8萬(wàn),開(kāi)票要交多少錢(qián)的稅
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請(qǐng)問(wèn)負(fù)債過(guò)大, 1、可以處理的方案有哪些??? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊(cè)資金100萬(wàn),5年內(nèi)實(shí)繳100萬(wàn)是指法人5年一共存進(jìn)賬戶(hù)100萬(wàn)還是一次行存進(jìn)賬戶(hù)100萬(wàn) 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶(hù)的錢(qián)可以算在內(nèi)嗎
廠家開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷(xiāo)項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買(mǎi)購(gòu)置稅和保險(xiǎn)??梢源I(mǎi)的吧?就是別人從我們這里買(mǎi)車(chē),我們把這個(gè)車(chē)輛購(gòu)置稅收了,買(mǎi)了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開(kāi)票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開(kāi)票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車(chē)輛購(gòu)置稅代付的。 分錄。開(kāi)票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車(chē)輛購(gòu)置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車(chē)輛購(gòu)置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車(chē)購(gòu)稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開(kāi)的賬戶(hù)3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊(cè)資金100萬(wàn)就需要往賬戶(hù)存100萬(wàn)么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來(lái)說(shuō),這筆錢(qián)怎么做賬?
開(kāi)票出去 借應(yīng)收賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 收到補(bǔ)助款 借銀行存款貸應(yīng)收賬款
收到施工方開(kāi)給我們的票 借在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 是這樣嗎